Q
Mọi người cho e hỏi với, những tài sản cố định của e năm ngoái mà năm nay ko đủ điều kiện để làm tài sản cố định nữa thì e có phải chuyển qua ccdc ko ah?? giờ e phải làm như thế nào ah???
Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KHTSCDMọi người cho e hỏi với, những tài sản cố định của e năm ngoái mà năm nay ko đủ điều kiện để làm tài sản cố định nữa thì e có phải chuyển qua ccdc ko ah?? giờ e phải làm như thế nào ah???
Từ tháng 6/2013 bạn phải hạch toán chuyển sang CCDC để theo dõi đối với những TSCĐ có nguyên giá dưới 30tr:Mọi người cho e hỏi với, những tài sản cố định của e năm ngoái mà năm nay ko đủ điều kiện để làm tài sản cố định nữa thì e có phải chuyển qua ccdc ko ah?? giờ e phải làm như thế nào ah???
Tùy theo mức độ ảnh hưởng của việc không điều chỉnh bạn à, vì khi chuyển sang CCDC thì tài sản vẫn phải phân bổ tối đa cho phép là 03 năm. Do đó nếu bạn chuyển qua CCDC để phân bổ nhưng thời gian vẫn tương đương với khi còn là TSCĐ, thì không ảnh hưởng gì nhiều đến KQKD trong kỳ, còn trên CĐKT thì chỉ khác nhau giữa 2 khoản mục chi phí trả trước và TSCĐ - nếu giá trị nhỏ có thể bỏ qua. Nếu vậy theo mình bạn chuyển từ tháng 01/2014 cũng được.Chết rồi e làm bctc rùi e vẫn để nguyên làm tscđ giờ e phải chỉnh sữa lại bctc ha mn??
Chuyển sang CCDC phân bổ nghĩa là chi phí trả trước đấy bạn ạ, tức là TK 142, 242 chứ ko phải chuyển qua TK 153 đâu nhé.Amtich ơi, Công ty em TSCĐ còn hơn 13tr từ 2013 chuyển sang mà năm nay ko đủ ĐK để làm TSCĐ nữa. nhưng từ tháng 6/2013 chị kế toán cũ chưa hạch toán sang CCDC. Vậy năm nay em hạch toán vào CCDC hay chi phí trả trước để phân bổ tiếp ạ? Em mới lần đầu đi làm kế toán nên chưa biết phải làm sao cho hợp lý?
Mình lấy 1 ví dụ nha!THE CHO MINH HOI THEM CHUT NUA LA
Neu nhu tscd do co thoi gian sd 10 nam ma moi dc 1 nam vay gtcl de tiep tuc phan bo minh phai chia het trong 3 nam a cung do thi o so tscd gi giam tscd ko du dk va ghi tang ccdc o so ccdc ha ban.
minh chua hieu nen cu hoi vay,hoi voi bt dc, ban dung cuoi hi
Hạch toán vào 153 và chưa phân bổ có nghĩa là chưa xuất kho để sử dụng. Nếu các CCDC này đang đươc sử dụng bắt buộc phải thực hiện bút toán xuất kho và phân bổ bạn nhé!Vậy chỉ cần làm 1 bước hạch toán như trên của chị rồi phân bổ tiếp là đc ah? Trong năm 2013 bên em mua máy tính, máy fax, máy chiếu tổng giá trị là hơn 40tr. kế toán cũ đã hạch toán vào 153 nhưng chưa phân bổ. Vậy năm nay em phân bổ có phải kết chuyển sang 142,242 để phân bổ ko hay phân bổ luôn ở 153?
chẳng lẽ lại chuyển từ 211 qua 153 àh, tài sản đã sử dụng rồi còn xuất kho cái gì nữa chứ???Hạch toán vào 153 và chưa phân bổ có nghĩa là chưa xuất kho để sử dụng. Nếu các CCDC này đang đươc sử dụng bắt buộc phải thực hiện bút toán xuất kho và phân bổ bạn nhé!
Vd:
N142,242/C153
Hàng tháng phân bổ 142,242 theo từng đối tượng sử dụng bạn nhé(627,642,.....):deal:
N627,642,..../C142,242
Vậy chỉ cần làm 1 bước hạch toán như trên của chị rồi phân bổ tiếp là đc ah? Trong năm 2013 bên em mua máy tính, máy fax, máy chiếu tổng giá trị là hơn 40tr. kế toán cũ đã hạch toán vào 153 nhưng chưa phân bổ. Vậy năm nay em phân bổ có phải kết chuyển sang 142,242 để phân bổ ko hay phân bổ luôn ở 153?
Dạ thưa bác, e đang giải quyết trương hợp của bạnchẳng lẽ lại chuyển từ 211 qua 153 àh, tài sản đã sử dụng rồi còn xuất kho cái gì nữa chứ???
NgocLy88 nói:mà. Còn các TSCĐ không đủ tiêu chuẩn thì chuyển thảng sang 142,242 bt thui. Bản chất nó đang được sử dụng thì xuất cái chi nữa....bác đọc hết reply rồi cmt giúp e nhé!
Dạ thưa bác, e đang giải quyết trương hợp của bạnXin lỗi nha!, bạn nhầm lẫn tý xíu mà, bác đừng giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ:talk:NgocLy88 nói:mà. Còn các TSCĐ không đủ tiêu chuẩn thì chuyển thảng sang 142,242 bt thui. Bản chất nó đang được sử dụng thì xuất cái chi nữa....bác đọc hết reply rồi cmt giúp e nhé!
Vậy còn không biết "Thank for this post" nữa ta,haha.....Dạ thưa bác, e đang giải quyết trương hợp của bạn
Xin lỗi nha!, bạn nhầm lẫn tý xíu mà, bác đừng giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ:talk:
Căn cứ tiết h khoản 2.2 điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC có nêu:công ty e xây dựng văn phòng trên đất thuê. không có hóa đơn xây dựng mà chỉ có hóa đơn mua nguyên vật liệu trị giá 45 triệu. vậy trường hợp này có đc coi là TSCĐ không hay là hạch toán N242,nỢ 133. CÓ 331 ạ. hàng tháng tiến hành phân bổ dần vào cp. mong mn giúp đỡ
Nhưng tất cả các điều kiện trên bên e đều k có. Chỉ có mỗi 1 tờ hóa đơn mua NVL. mà NVL như thế thì tính vào cp kiểu gì ạCăn cứ tiết h khoản 2.2 điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC có nêu:
h) Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
- Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.
Do đó nếu đáp ứng các điều kiện trên bạn có thể hạch toán TSCĐ, trích khấu hao, ngược lại bạn nên phân bổ chi phí![]()
Tự xây dựng văn phòng bằng lực lượng vốn cóNhưng tất cả các điều kiện trên bên e đều k có. Chỉ có mỗi 1 tờ hóa đơn mua NVL. mà NVL như thế thì tính vào cp kiểu gì ạ