T
:wall: Công ty em vừa rồi thanh toán 1 lô hàng nhập khẩu trả trước,khi thanh toán trị giá trên HĐồng là 2000 USD,nhưng khi nhận tờ khai hải quan và invoice thì trị giá trên invoice chì lả 1000 USD.Do khi giao hàng mặt hang kia ko có nên fải giao 1 mặt hàng khác y chang nhưng giá tiền khác nhau.bên bán sẽ ko trả lại tiền thừa mà sẽ khấu trừ vào lần trả tiền sau.Như vậy em sẽ fải hạch toán thế nào để khớp với số tiền đã nộp và hợp thức hóa 1000USD??công ty em ko sử dụng TK 138.Làm ơn giúp em với,nếu ko lại bị nghi ngờ là chuyển ngoại tệ ra nước ngoài thì chết.Mặt hàng của em đc miễn thuế nhập khẩu và VAT nhập khẩu.

