Mọi nguời cho em hỏi Em mới phát hiện có 1 cái hóa đơn tháng 11/2013 em kê khai thiếu, cái đó là mặt hàng không chịu thuế GTGT tháng 3 này em kê khai bổ sung cho hóa đơn đó thì làm thế nào ạ? em mới làm nên không rõ lắm thanks all!
Em phải nói rõ là hoá đơn đầu vào hay đầu ra chứ. Đầu vào thì em cứ kê khai bình thường trong tháng 3 nhé. Còn đầu ra em kê khai bổ sung và tính thuế chậm nộp nhé.
Không sao cả. Tính chi phí trong năm 2013 là đúng rồi. Giờ kê khai phần thuế bình thường nhé. Chắc là HĐ đầu vào năm 2013 và 2014 được kê khai trong vòng bao lâu thì em biết rồi, c k phải nhắc lại nữa.