Xử lý ntn trong TH này?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hieukt, 3 Tháng mười hai 2006.

1,342 lượt xem

  1. hieukt

    hieukt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Ho Chi Minh
    Chào các anh chị, em có bài tập thầy ra như sau:
    Ngày 01/02/06 DN A mua TSCD trị giá 1.000.000.000 đồng. Đồng thời DN A cũng tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng cho người mua của công ty đi mua 40.000 USD tỷ giá ngày tạm ứng 16.000VND/USD, để trả tiền (giả sử người thanh toán trả tiền ngay trong ngày tạm ứng). Số tiền còn thiếu người mua tự bỏ tiền thanh toán với người bán, sau đó về thanh toán với công ty (vì trong thời gian đó cty ko có đủ vốn để đầu tư).Hóa đơn ngừoi bán đã trả 1.100.000.000 ngày 05/02/2006 (trị giá tiền VND)
    Đến ngày 15/04/2006, công ty mới có khả năng thanh toán cho người mua của công ty số còn lại.
    Vậy em phải định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên ntn? Mong anh chị chỉ giúp.
     
    #1
  2. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    112
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Bạn có thể nói rõ ràng hơn được không?
    Đọc topic của bạn Mina hiểu như thế này:
    Công ty bạn mua một tài sản cố định trị giá 1tỷ 1 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công ty của bạn đã đưa cho một người (có thể là nhân viên của công ty) 40.000USD và người này phải tự bỏ tiền ra cho đủ để trả số tiền kia. Giờ công ty có đủ điều kiện thì sẽ trả lại cho nhân viên số tiền mà nhân viên đã ứng trước để trả cho người mua.
    Nếu như vậy thì định khoản của công ty của bạn như sau:
    Nợ 211: 1ty
    Nợ 133: 0.1ty
    Có 111: 0.64ty
    Có 338: 0.46ty
    Khi có tiền cho nhân viên:
    Nợ 338: 0.46ty
    Có 111: 0.46ty
    Thân
     
    #2
  3. Tuyet Mai 78

    Tuyet Mai 78 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai Phong
    Nếu là tạm ứng cho nhân viên trong công ty thì phải là tiền mặt, còn ứng trước cho khách hàng thì có thể là tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, nhưng bạn hieukt lại ghi là tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng nên mình chưa hiểu lắm.... Hy vọng bạn ghi rõ hơn nữa......

    Thân
     
    #3
  4. hieukt

    hieukt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Ho Chi Minh
    Vâng em thấy ghi làm tạm ứng cho ông A : 40.000 USD bằng cách chuyển từ TK công ty sang TK của ông ý để mua máy móc mà
    Cho nên bây giờ em xử lý như sau:
    Nợ 331 (người bán mà được ông A trả tiền): 40.000 x 16.000
    Có Tk 112 : 40.000 x 16.000
    Sau tháng công ty thanh toán nốt số còn lại ghi tiếp
    Nợ TK 331 : Số còn lại
    Có TK 111 :
    Có đúng ko chị Tuyết Mai
     
    #4

Chia sẻ trang này