X
Cty mình là 1 đơn vị sản xuất thuộc 1 Tcty, hạch toán độc lập!
Trong năm 2005 tiến hành cổ phần hóa, đến T4/2006 thì hoàn thành CPH, cấp giấy CNĐK KD.
Phần chênh lệch vốn góp tại thời điểm bàn giao TS, tiền vốn từ DNNN sang Cty CP là +700.000.000, đ.
Theo như thông tư 40 về CPH thì phần chênh lệch tang này DNNN nhà nước phải có trách nhiệm nộp lại quỹ hỗ trợ sắp xếp CPH của Tcty:
+Nơ: 421
Có: 3385
+Nợ 3385
Có 111, 112
Nhưng Cty em trc khi xác định phần vốn của NN tại thời điểm bàn giao thì đã phân bổ 421 vào các quỹ rồi vả lại Quyết định của cơ quan thẩm quyền cao nhất (BXD) về phần vốn thực góp tại thời điểm bàn giao (01/04/2006) dc ký ngày 22/11/2006 mơi đây như sau:
+ Giá trị phần vốn góp cổ phần nhà nước là: 5,5 tỉ.
+ Chi phí CPH đã được phê duyệt: 400 tr
+ Giá trị vốn góp ưu đãi của CNCNV (40% giá trị CP ưu đãi): 100 tr
+ Nộp lại quỹ hỗ trợ sắp xếp CPH của Tcty là: 700 tr
Vậy theo các bạn, Cty mình (đã là Cty CP) hạch toán thế nào khoản 700tr này???
Mình đọc thông tư 40 về CPH thì số 700tr này thuộc trách nhiệm của DNNN phải nộp về quỹ SXCPH?? Nhưng cán bộ kế toán trước đây đã k thực hiện như vậy, và đã chia lợi nhuận của DNNN (năm 2005 và quý I/2006) rồi nên giờ mình rất băn khoăn!! Mong mọi người giải đáp giùm!
Trong năm 2005 tiến hành cổ phần hóa, đến T4/2006 thì hoàn thành CPH, cấp giấy CNĐK KD.
Phần chênh lệch vốn góp tại thời điểm bàn giao TS, tiền vốn từ DNNN sang Cty CP là +700.000.000, đ.
Theo như thông tư 40 về CPH thì phần chênh lệch tang này DNNN nhà nước phải có trách nhiệm nộp lại quỹ hỗ trợ sắp xếp CPH của Tcty:
+Nơ: 421
Có: 3385
+Nợ 3385
Có 111, 112
Nhưng Cty em trc khi xác định phần vốn của NN tại thời điểm bàn giao thì đã phân bổ 421 vào các quỹ rồi vả lại Quyết định của cơ quan thẩm quyền cao nhất (BXD) về phần vốn thực góp tại thời điểm bàn giao (01/04/2006) dc ký ngày 22/11/2006 mơi đây như sau:
+ Giá trị phần vốn góp cổ phần nhà nước là: 5,5 tỉ.
+ Chi phí CPH đã được phê duyệt: 400 tr
+ Giá trị vốn góp ưu đãi của CNCNV (40% giá trị CP ưu đãi): 100 tr
+ Nộp lại quỹ hỗ trợ sắp xếp CPH của Tcty là: 700 tr
Vậy theo các bạn, Cty mình (đã là Cty CP) hạch toán thế nào khoản 700tr này???
Mình đọc thông tư 40 về CPH thì số 700tr này thuộc trách nhiệm của DNNN phải nộp về quỹ SXCPH?? Nhưng cán bộ kế toán trước đây đã k thực hiện như vậy, và đã chia lợi nhuận của DNNN (năm 2005 và quý I/2006) rồi nên giờ mình rất băn khoăn!! Mong mọi người giải đáp giùm!

