- Các bác cao thủ giúp về lý luận với.
Công ty mình là Công ty TNHH vốn của 4 thành viên. Công ty đang có dự án liên doanh các đơn vị khác để có hướng đầu tư, Vì thế cần phải đánh giá Tổng tài sản của Công ty. Xếp mời được 01 Ông Chuyên gia tư vấn. Ông này phán:
- Phải tiến hành đánh giá Tổng Tài sài sản của Công ty trên bảng Tổng kết tài sản vào thời điểm đánh giá.
Mình đã tiến hành kiểm kê Tổng Tài sản, thiết bị xác định ra phần chênh lệch (Công ty mình không có tài khoản 152) có phần chênh lệch. + Vốn chủ sở hữu + Lợi nhuận
Mình tính như thế này
Tổng giá trị TS Công ty tại thời điểm đánh giá = (Giá trị thiết bị, TSCĐ đánh giá thực tế - Giá trị còn lại SS) + Vốn chủ Sở hữu và Lợi nhuận (421)
(Các khoản công nợ khó đòi, không có, Các vấn đề thương hiệu, nguồn nhân lực chưa tính vào đây)
Ông tư vấn không chịu, Ông bảo tất cả tiền mặt tiền gửi ngân hàng, phải thu tại thời điểm đều là của CÔng ty.... mình giải thích hoài mà xếp không nghe)
Các bạn nào có cao kiến xin chỉ giúp. Mình đánh giá như thế có đúng không ?
Công ty mình là Công ty TNHH vốn của 4 thành viên. Công ty đang có dự án liên doanh các đơn vị khác để có hướng đầu tư, Vì thế cần phải đánh giá Tổng tài sản của Công ty. Xếp mời được 01 Ông Chuyên gia tư vấn. Ông này phán:
- Phải tiến hành đánh giá Tổng Tài sài sản của Công ty trên bảng Tổng kết tài sản vào thời điểm đánh giá.
Mình đã tiến hành kiểm kê Tổng Tài sản, thiết bị xác định ra phần chênh lệch (Công ty mình không có tài khoản 152) có phần chênh lệch. + Vốn chủ sở hữu + Lợi nhuận
Mình tính như thế này
Tổng giá trị TS Công ty tại thời điểm đánh giá = (Giá trị thiết bị, TSCĐ đánh giá thực tế - Giá trị còn lại SS) + Vốn chủ Sở hữu và Lợi nhuận (421)
(Các khoản công nợ khó đòi, không có, Các vấn đề thương hiệu, nguồn nhân lực chưa tính vào đây)
Ông tư vấn không chịu, Ông bảo tất cả tiền mặt tiền gửi ngân hàng, phải thu tại thời điểm đều là của CÔng ty.... mình giải thích hoài mà xếp không nghe)
Các bạn nào có cao kiến xin chỉ giúp. Mình đánh giá như thế có đúng không ?
Sửa lần cuối:

