H
Khi tính giá thành thành phẩm xuất bán em có làm tròn số 1 chút nên sau khi bán hàng ,cuối kì lên bảng cân đối số phát sinh có sự chênh lệch số tiền do Tk 155 có SDCK ko = SDDK +nhập trong kỳ - xuất trong kì
Việc này đương nhiên kéo theo cả bảng cân đối kế toán cũng sẽ ko cân .
Tuy số tiền ko lớn (chỉ vài chục ngàn thui !) nhưng về nguyên tắc thì như vậy là sai
Vậy có biện pháp nào khắc phục tình trạng này ko?
chẳng nhẽ khi tính giá vốn cho mỗi đơn vị hàng bán lại lấy mấy số thập phân đằng sau thì nhìn rối mắt lắm !
Số tiền nhỏ như thế ,hay là khi lên bảng cân đối chỉ cần chia đôi số tiền chênh lệch rồi cộng trừ vào cho 2 bên PS ???????????
Xem ra kế này cũng hơi bị "chuối" nhỉ ?/////
Bác nào đó giải giùm em bài này với
Việc này đương nhiên kéo theo cả bảng cân đối kế toán cũng sẽ ko cân .
Tuy số tiền ko lớn (chỉ vài chục ngàn thui !) nhưng về nguyên tắc thì như vậy là sai
Vậy có biện pháp nào khắc phục tình trạng này ko?
chẳng nhẽ khi tính giá vốn cho mỗi đơn vị hàng bán lại lấy mấy số thập phân đằng sau thì nhìn rối mắt lắm !
Số tiền nhỏ như thế ,hay là khi lên bảng cân đối chỉ cần chia đôi số tiền chênh lệch rồi cộng trừ vào cho 2 bên PS ???????????
Xem ra kế này cũng hơi bị "chuối" nhỉ ?/////
Bác nào đó giải giùm em bài này với