Bảng cân đối kế toán

  • Thread starter ken
  • Ngày gửi
K

ken

Thành viên sơ cấp
9/12/05
85
0
0
HCMC
#1
Xin chỉ giúp em!
Trong chỉ tiêu: V, mục số 3.thuế và các khảon phải thu nhà nước(trên bảng cân đối theo mẫu của QĐ 15)
Em hiểu như sau không biết đúng không?
Mục 2.Thuế GTGT đựoc khấutrừ:
Chỉ là số dư nợ của TK 133(nếu chưa cấn trừ hết với 3331) đúng ko ạ?

Chỉ tiêu: 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước
Là số dư Nợ của tài khoản 333.
Em hiểu có đúng ko nhỉ??
 
Sửa lần cuối:
K

kimthuy

Thành viên sơ cấp
25/11/06
30
0
0
Khanh Hoa
#2
Theo mình bạn không được cấn trừ như vậy.Bạn chỉ được cấn trừ khi có quyết toán thuế thôi. Còn bình thường bạn vẫn phải để số dư trên mỗi tài khoản trên bảng cân đối kế toán.
Hy vọng nhận được ý kiến của các bác.
 
L

L'amour

Thành viên thân thiết
11/12/06
203
3
0
37
Sans frontieres
#3
Sorry nhưng mình lại có suy nghĩ khác bạn Kimthuy. mình nghỉ bạn khầu trừ như vậy là đúng rồi, khi có quyết toán thuế chính thức thì mình sẽ điều chỉnh báo cáo tài chính theo biên bản quyết toán thuế của cục thuế. Bạn cũng nên lưu ý nếu cty bạn mở chi tiết TK1331 và TK 33311 thì phải căn cứ vào sổ chi tiết để xem chi tiết nào có số thuế đầu ra lớn hơn thuế đvào thì kết chuyển hết số thuế đầu vào còn nếu nhỏ hơn thuế đầu vào thì chỉ kết chuyển bằng số thuế đầu ra thôi còn lại vẫn để dư nợ trên TK1331
 
S

son_ktt

Thành viên sơ cấp
25/11/06
345
0
0
Ha Noi
#4
Tớ cũng đồng ý với Huong!:thumbsup:
 
K

kimthuy

Thành viên sơ cấp
25/11/06
30
0
0
Khanh Hoa
#5
Cam ơn Huong...! Mình đã xem lại rồi, đúng là cuối tháng kế toán phải xác định số thuế gtgt đầu vào và số thuế gtgt đầu ra để có bút toán cấn trừ hợp lý.
 

Thành viên trực tuyến

  • ABEISM

Xem nhiều