Xuất hết NVL sang nhà người gia công. Cuối năm vẫn để ở kho của người gia công ,(giả sử là để từ năm này sang năm khác....) . Vậy cuối năm, trước khi lên báo cáo tài chính thì có phải kiêm kê NVL, thành phẩm tồn kho ko? Hay chỉ kiểm kê thành phẩm tồn kho tại Văn phòng.(vì DN có mỗi cái Vp vừa là nơi làm việc. vừa là nơi chứa hàng và bán hàng.)
TRong bào cáo tài chính , phần chi tiết hàng tồn kho cuối năm , mình sẽ phải ghi như thế nào? Có phải là chỉ ghi thành phẩm hiện có tại Văn phòng và ko ghi phần NVL và thành phẩm tại nhà người gia công? Và Phần NVL để trống.
Phần chi phí SXKD dở dang trong báo cáo tài chính sẽ bằng (=) Số sư nợ tài khoản 154 đúng ko?:flowersun
TRong bào cáo tài chính , phần chi tiết hàng tồn kho cuối năm , mình sẽ phải ghi như thế nào? Có phải là chỉ ghi thành phẩm hiện có tại Văn phòng và ko ghi phần NVL và thành phẩm tại nhà người gia công? Và Phần NVL để trống.
Phần chi phí SXKD dở dang trong báo cáo tài chính sẽ bằng (=) Số sư nợ tài khoản 154 đúng ko?:flowersun