xác định tiền USD vào cuối năm tài chính

  • Thread starter vuvo
  • Ngày gửi
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
Cám ơn Song Huong rất nhiều!!!
Như vậy sau mỗi đợt rút tiền nếu có CL tỷ giá thì mình phải HT CL t/giá liền.
Và SD được HT theo t/giá "Nhập trước xuất trước" có phải ko ạ?
Vậy mình ghi sổ TK1122 SD sau khi rút 7.990$ là : 10$ = 160.000 đ
Và sau khi đánh giá lại là 10$ = 160.600 đ. Mình phải ghi vào sổ chi tiết TK1122 một dòng là : "Đánh giá lại theo t/g ngày 31/12/2006 SDCK : 10$ = 160.600 đ đúng ko ạ?
Rất mong Song Huong gíup mình cách ghi sổ
__________
Không thầy đố mày làm nên!!!
 
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
Còn nữa,
+ Cứ sau mỗi lần xác định CL t/g Mình phải ghi sổ chi tiết một dòng là "CL t/giá phải ko ạ?
+ Vì SD mình ghi trên sổ chi tiết TK1122 là VNđ và giá trị = SD đầu + gửi vào - rút ra
+ Mình mới ghi sổ TK1122 lần đầu nên mình chưa hiểu nhờ Song Huong chỉ dùm
Cám ơn nhiều !!!
___________
Không thầy đố mầy làm nên !!!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
sinchikiu nói:
Oái oái mấy bác ơi cho em hỏi tí nha.
Tỷ giá ngay ngày 31/12/06 không có,vậy mình lấy tỷ giá trước đó hay sau đó ?
Nếu trứơc ngày đó thì chỉ có ngày 28/12/06 là : 16.091đ
Nếu sau ngày đó thì chỉ có ngày 02/01/07 là : 16.101

Các bác giúp em với nha. lấy tỷ giá nào đây ?????
Nếu tỷ giá ngày cuối năm không có thì lấy tỷ giá của ngày trước.

hongthuong nói:
Cám ơn Song Huong rất nhiều!!!
Như vậy sau mỗi đợt rút tiền nếu có CL tỷ giá thì mình phải HT CL t/giá liền.
Và SD được HT theo t/giá "Nhập trước xuất trước" có phải ko ạ?
Vậy mình ghi sổ TK1122 SD sau khi rút 7.990$ là : 10$ = 160.000 đ
Có thể dùng nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh, giá trung bình.

hongthuong nói:
Và sau khi đánh giá lại là 10$ = 160.600 đ. Mình phải ghi vào sổ chi tiết TK1122 một dòng là : "Đánh giá lại theo t/g ngày 31/12/2006 SDCK : 10$ = 160.600 đ đúng ko ạ?
Rất mong Song Huong gíup mình cách ghi sổ
__________
Không thầy đố mày làm nên!!!
hongthuong nói:
Còn nữa,
+ Cứ sau mỗi lần xác định CL t/g Mình phải ghi sổ chi tiết một dòng là "CL t/giá phải ko ạ?
+ Vì SD mình ghi trên sổ chi tiết TK1122 là VNđ và giá trị = SD đầu + gửi vào - rút ra
+ Mình mới ghi sổ TK1122 lần đầu nên mình chưa hiểu nhờ Song Huong chỉ dùm
Cám ơn nhiều !!!
___________
Không thầy đố mầy làm nên !!!
Bạn ghi sổ, diễn giải như vây là chính xác

Thân
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
[COLOR=blue nói:
Song Huong[/COLOR]]4/ SD cuối kỳ (trước thời điểm đánh giá lại) : 10 USD = 160.000đ

Trích nguyên văn:
5/ SD cuối kỳ khi đánh giá lại (T/giá BQ liên NH 31/12/2006 là 16.060): 10$ = 160.600 đ
6/ CL tỷ giá : 400.100 đ (= 160.600 + 239.500)

Nợ 1122/ Có 515 10 x (16.060 – 16.000)
Song Huong ơi, cuối năm khi đánh giá lại ngoại tệ mình không ghi N-C 1122/C-N 413 hả? Mà ghi thẳng vô N635 or C515 luôn hả ?

Song Huong ơi, giúp em xem lại cách hạch toán vầy được không nha :
- Khi phát sinh nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ, nếu chênh lệch tỷ giá ngày giao dịch so với tỷ giá ghi sổ tăng or giảm thì mình ghi C515 or N635 đúng không ạ ? Hai tài khoản ấy mình có kết chuyển luôn vào cuối mỗi tháng khi XĐKQKD không hay đợi cuối năm kết chuyển luôn?
- Tiền lãi hàng tháng mình vẫn bỏ vô C515/N112 phải không ạ ?
- Cuối năm đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ như : 131,1122,.... thì mình cho phần chênh lệch tỷ giá ấy vào N/C 413 phải không ?
- Sau đó mình làm bút toán kết chuyển N413 vào C515 or C413 vào N635. Và mình XĐKQKD thì chuyển luôn N515/C911 or N911/C635 phải không ạ?Mình kết chuyển bút toán đó vào ngày cuối năm tức 31/12 luôn đúng không Song Huong ?
- Và hai tài khoản 515 và 635 mình vẫn tính thu nhập với chi phí hlý để quyết toán thuế thu nhập bình thường đúng không ạ ?

Hihihi Song Huong gáng giúp em với, nói thịêt đây là lần đầu em đụng các bút toán liên quan đến ngoại tệ nên . . .. . gì lắm, em cám ơn Song Huong nhiều nha !!!:flower:
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
Song Huong ơi, em còn thắc mắc này nữa nè giúp em luôn nha!
Hàng tháng ngân hàng gửi giấy lãi về, trong đó có lãi tiền mặt và USD
- Tiền mặt thì em định khoản vầy :N1121/C515 : 320 đ (lãi ít lắm )
- Tiền USD thì em định khoản vầy :
N1122/C515 : 0.02 USD x 16.046 (t/g BQLNH)
và N007 : 0.02 USD
- Vậy tới cuối năm em vẫn phải đánh giá lại tiền lãi ấy phải không Song Huong ?
VD : Nhập trong kỳ : 100 USD t/g : 15.000 đ (giá giao dịch )
Lãi tháng 01 : 0.05 USD t/g : 15.056 đ (giá BQLNH vì trong giấy báo lãi không ghi tỷ giá nào hết nên bắc buộc dùng t/g BQLNH )
Lãi tháng 02 : 0.05 USD t/g : 15.023 đ (giá BQLNH )
. . . .. . . . .
Lãi tháng 12 : 0.03 USD t/g : 16.026 đ
Cuối năm tài chính đánh giá lại thì : t/g ngày 31/12 : 16.025 đ
- 100 x (16.025 - 15.000) : N1122/C413
- 0.05 x (16.025 - 15.056) : N1122/C413
- 0.05 x (16.025 - 15.023) : N1122/C413
- 0.03 x (16.026 - 16.025) : N413/ C1122
Vậy cuối cùng SD 1122 là : 100+0.05+0.05+....+0.03 = ? với t/g 16.025đ

Song Huong ơi, em làm vậy đó hổng biết ntn? Rất mong nhận ý kiến của Song Huong , cám ơn Song Huong nha .

Í í, Song Huong ơi, trường thưởng tiền tết cho NV mình hạch toán vào lương luôn hả hay vào 431 ? Trường hợp thưởng tết tây ấy ? còn tết ta thì sao ? Giúp em luôn nha, hihihihi kếu giúp nhiều quá hổng biết lấy gì đền ơn đây hihihihihi
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
sinchikiu nói:
Song Huong ơi, cuối năm khi đánh giá lại ngoại tệ mình không ghi N-C 1122/C-N 413 hả? Mà ghi thẳng vô N635 or C515 luôn hả ?

- Cuối năm đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ như : 131,1122,.... thì mình cho phần chênh lệch tỷ giá ấy vào N/C 413 phải không ?
- Sau đó mình làm bút toán kết chuyển N413 vào C515 or C413 vào N635.
Cuối năm tài chính, khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hạch toán vào tài khoản 4131. Nếu phát sinh Nợ 4131 > phát sinh Có 4131 thì kết chuyển vào 635. Nếu phát sinh Nợ 4131 < phát sinh Có 4131 kết chuyển vào 515.

sinchikiu nói:
- Khi phát sinh nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ, nếu chênh lệch tỷ giá ngày giao dịch so với tỷ giá ghi sổ tăng or giảm thì mình ghi C515 or N635 đúng không ạ ? Hai tài khoản ấy mình có kết chuyển luôn vào cuối mỗi tháng khi XĐKQKD không hay đợi cuối năm kết chuyển luôn?

Và mình XĐKQKD thì chuyển luôn N515/C911 or N911/C635 phải không ạ?Mình kết chuyển bút toán đó vào ngày cuối năm tức 31/12 luôn đúng không Song Huong ?
Tuỳ kỳ kế toán ở đơn vị bạn. Cuối kỳ kết chuyển 515 và 635 vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 515 và 635 không có số dư cuối kỳ.


sinchikiu nói:
- Tiền lãi hàng tháng mình vẫn bỏ vô C515/N112 phải không ạ ?

Hàng tháng ngân hàng gửi giấy lãi về, trong đó có lãi tiền mặt và USD
- Tiền mặt thì em định khoản vầy :N1121/C515 : 320 đ (lãi ít lắm )
- Tiền USD thì em định khoản vầy :
N1122/C515 : 0.02 USD x 16.046 (t/g BQLNH)
và N007 : 0.02 USD
Khi nhận lãi tiền gửi, ghi nợ 112/ Có 515

sinchikiu nói:
- Và hai tài khoản 515 và 635 mình vẫn tính thu nhập với chi phí hlý để quyết toán thuế thu nhập bình thường đúng không ạ ?
Chênh lệch tỷ giá được tính vào chi phí/ thu nhập chịu thuế TNDN.

sinchikiu nói:
- Vậy tới cuối năm em vẫn phải đánh giá lại tiền lãi ấy phải không Song Huong ?
VD : Nhập trong kỳ : 100 USD t/g : 15.000 đ (giá giao dịch )
Lãi tháng 01 : 0.05 USD t/g : 15.056 đ (giá BQLNH vì trong giấy báo lãi không ghi tỷ giá nào hết nên bắc buộc dùng t/g BQLNH )
Lãi tháng 02 : 0.05 USD t/g : 15.023 đ (giá BQLNH )
. . . .. . . . .
Lãi tháng 12 : 0.03 USD t/g : 16.026 đ
Cuối năm tài chính đánh giá lại thì : t/g ngày 31/12 : 16.025 đ
- 100 x (16.025 - 15.000) : N1122/C413
- 0.05 x (16.025 - 15.056) : N1122/C413
- 0.05 x (16.025 - 15.023) : N1122/C413
- 0.03 x (16.026 - 16.025) : N413/ C1122
Vậy cuối cùng SD 1122 là : 100+0.05+0.05+....+0.03 = ? với t/g 16.025đ
Tỷ giá cuối năm:
(100 x 15.000 + 0.05 x 15.056 + 0.05 x 15.023 + …+ 0.03 x 16.026)/ (100 + 0.05 + 0.05 + …+ 0.03)
Đánh giá:
Nợ 1122/ Có 4131 (100 + 0.05 + 0.05 + …+ 0.03) x (16.025 - Tỷ giá cuối năm)

sinchikiu nói:
Í í, Song Huong ơi, trường thưởng tiền tết cho NV mình hạch toán vào lương luôn hả hay vào 431 ? Trường hợp thưởng tết tây ấy ? còn tết ta thì sao ? Giúp em luôn nha, hihihihi kếu giúp nhiều quá hổng biết lấy gì đền ơn đây hihihihihi
Theo quy định, lương tháng 13 nếu có ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể được tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN.

Thân.
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
Nhận được câu trả lời của Song Huong em vui lắm, cám ơn Song Huong nhieu nha.
Song Huong nói:
Tỷ giá cuối năm:
(100 x 15.000 + 0.05 x 15.056 + 0.05 x 15.023 + …+ 0.03 x 16.026)/ (100 + 0.05 + 0.05 + …+ 0.03)
Đánh giá:
Nợ 1122/ Có 4131 (100 + 0.05 + 0.05 + …+ 0.03) x (16.025 - Tỷ giá cuối năm)
ủa, vậy cúôi năm mình phải làm thêm bút toán là tỷ giá cuối năm nữa hả ?
Còn phần đánh giá lại là bút toán khác nữa hả ?
Bên em dùng PP nhập trứơc xuất trước, nên em nghĩ mình không cần làm bút toán đó. mà điều chỉnh cuối năm luôn thì tỷ giá cuối cùng của TK1122 là 16.025 (đây là t/g BQLNH cuối năm mà theo như vd của em )

Còn vụ kết chuyển TK 515 và 635 chắc để cuối năm quá, vì bên em làm báo cáo năm, mặc dù hàng tháng vẩn XĐKQ, vả lại nghiệp vụ này ít lắm
Song Huong ơi, giúp em lần này nữa nhé ,em cám ơn nhiều !!!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
sinchikiu nói:
Nhận được câu trả lời của Song Huong em vui lắm, cám ơn Song Huong nhieu nha.


ủa, vậy cúôi năm mình phải làm thêm bút toán là tỷ giá cuối năm nữa hả ?
Còn phần đánh giá lại là bút toán khác nữa hả ?
Bên em dùng PP nhập trứơc xuất trước, nên em nghĩ mình không cần làm bút toán đó. mà điều chỉnh cuối năm luôn thì tỷ giá cuối cùng của TK1122 là 16.025 (đây là t/g BQLNH cuối năm mà theo như vd của em )

Còn vụ kết chuyển TK 515 và 635 chắc để cuối năm quá, vì bên em làm báo cáo năm, mặc dù hàng tháng vẩn XĐKQ, vả lại nghiệp vụ này ít lắm
Song Huong ơi, giúp em lần này nữa nhé ,em cám ơn nhiều !!!
Nếu các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bạn ghi đúng tỷ giá thì:
Tỷ giá cuối năm = Số dư theo đồng tiền cơ sở/ số dư ngoại tệ.

Tỷ giá cuối năm là do bạn tính toán như trên. Không làm bút toán nào cả. Chỉ có bút toán đánh giá lại cuối năm.

Thân
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
Hihihi vậy em chỉ làm bút toán đánh giá lại cuối năm thôi hen. hihihi
Cám ơn Song Huong nhiều vô bờ bến luôn nha !!!:ladiesman
 
C

cun83

Sơ cấp
10/11/06
16
0
0
36
Hanoi
nhân tiện đây chị Song huong cho em hỏi luôn: bên em làm hoạt động XNK nhưng khi thanh toán lại sử dụng EURO, vì vậy cuối năm em ko biết lấy tỉ giá bình quân liên ngân hàng cho đồng EURO ntn? phải đánh giá lại những khoản này thế nào. Ngoài ra cty em những năm trước cuối năm cũng k thấy có nghiệp vụ đánh giá lại chênh lệch tỷ giá, nếu thiếu những nghiệp vụ này thì khi quyết toán có bị bên thuế phạt gì k ạ?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
cun83 nói:
nhân tiện đây chị Song huong cho em hỏi luôn: bên em làm hoạt động XNK nhưng khi thanh toán lại sử dụng EURO, vì vậy cuối năm em ko biết lấy tỉ giá bình quân liên ngân hàng cho đồng EURO ntn? phải đánh giá lại những khoản này thế nào. Ngoài ra cty em những năm trước cuối năm cũng k thấy có nghiệp vụ đánh giá lại chênh lệch tỷ giá, nếu thiếu những nghiệp vụ này thì khi quyết toán có bị bên thuế phạt gì k ạ?
Tỷ giá bình quân liên NH, bạn xem tại đây http://www.sbv.gov.vn/CdeQLNH/tygia.asp

Khi kiểm tra thuế, cơ quan thuế sẽ xác định lợi nhuận chịu thuế, thuế TNDN phải nộp nếu họ phát hiện được.

Nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm dẫn đến lợi nhuận nộp thuế > lợi nhuận kê khai thì bị truy thu, phạt...

Thân
 
C

cun83

Sơ cấp
10/11/06
16
0
0
36
Hanoi
Nhưng Song Huong ơi, đó là tỷ giá bình quân liên NH của USD. Em ko biết cách đổi ra EURO ntn cả? em sẽ áp dụng kiểu gi? Song huong giúp em với.Thanhks.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK