Hạch toán trong công ty tạm nhập tái xuất

  • Thread starter hungktbb
  • Ngày gửi
H

hungktbb

Guest
4/8/06
114
1
0
Ha Noi
:wall: Chào các bác!
Tôi vừa tiếp nhận một công ty hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất. Công ty mới thành lập hồi đầu năm 2006 và đã hoạt động.
Tuy nhiên tôi chưa làm cho loại hình doanh nghiệp này lần nào nên không biết hạch toán như thế nào? Các bác tư vấn giúp tôi với:
1. Có hạch toán công nợ vào phải thu (131) và phải trả (331) không?
2. Phần chênh lệch lãi hạch toán như thế nào?
3. Lập các báo cáo thuế có gì khác không?
Mong các bác giúp đỡ nhanh lên nhé vì hôm nay đã là 18/12 rồi.
Cảm ơn các bác rất nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hungktbb

Guest
4/8/06
114
1
0
Ha Noi
vụ này nghe có vẻ khó quá hay sao mà từ T12/2006 đến giờ vẫn chưa có ai trả lời hộ nhỉ????????
 
H

hongnhung1511

Sơ cấp
18/2/09
23
0
1
Hà Nội
Anh Hùng ơi, may quá em đang chết đuối có vẻ vớ được cọc rồi. Thế đến bây giờ anh còn làm ở DN KD TNTX đó nữa ko? CV của anh vẫn suôn sẻ chứ, giờ em cũng mới tiếp nhận một DN TNTX mới thành lập, em cũng đang gặp kk với các vấn đề giống như anh trước đây, không biết anh có thể giúp em ko, trên HĐ mua bán có ghi bên mua sẽ trực tiếp thanh toán tiền hàng cho bên bán và DN VN chỉ hưởng phần chênh lệch giữa hợp đồng bán và hợp đồng mua, vậy phải hạch toán thế nào ạ?
1. Có hạch toán công nợ vào phải thu (131) và phải trả (331) không? Nếu có thì xử lý ntn với các TK này
2. Phần chênh lệch lãi hạch toán như thế nào?
3. Lập các báo cáo thuế có gì khác không?
 

Xem nhiều