H
Tài sản cố định trong DN xây lắp
:biggrinda
Các bạn cho mình hỏi:
Công ty mình có mua một ssố máy như máy cẩu, máy ép cọc. Nhưng năm 208 thì công ty mình k có công trình để làm nên k sử dụng đến nó, nhưng trong bảng kê khấu hoa thi mình tính nó khấu hao theo tháng.Bình thường mình ghi là: Nợ TK 623.
Có TK 214
Nhưng khi không sử dụng thì mình lại hạch toán: Nợ TK: 642
Có TK 214
Nhưng nếu hạch toán như vậy thì công ty mình cuối năm sẽ bị lỗ mất, có cách gì khác để điều chỉnh không vây, có người bảo mình cho qua TK 142:
Nợ TK 142
CÓ TK 214
Khi nào có công trình thì đưa lại vào : Nợ TK 623
Có TK 142
Có ai biết chỉ giúp cho mình với
Cảm ơn nhiều!
:biggrinda
Các bạn cho mình hỏi:
Công ty mình có mua một ssố máy như máy cẩu, máy ép cọc. Nhưng năm 208 thì công ty mình k có công trình để làm nên k sử dụng đến nó, nhưng trong bảng kê khấu hoa thi mình tính nó khấu hao theo tháng.Bình thường mình ghi là: Nợ TK 623.
Có TK 214
Nhưng khi không sử dụng thì mình lại hạch toán: Nợ TK: 642
Có TK 214
Nhưng nếu hạch toán như vậy thì công ty mình cuối năm sẽ bị lỗ mất, có cách gì khác để điều chỉnh không vây, có người bảo mình cho qua TK 142:
Nợ TK 142
CÓ TK 214
Khi nào có công trình thì đưa lại vào : Nợ TK 623
Có TK 142
Có ai biết chỉ giúp cho mình với
Cảm ơn nhiều!

