M
Em có trường hợp như thế này muốn hỏi các tiền bối ạ. Công ty em có nhiều chi nhánh trong 1 tỉnh, MST các chi nhánh là MST của cty em thêm đuôi (001, .... , 032). Hàng tháng chi nhánh thực hiện báo cáo thuế GTGT đầu vào đầu ra lên cty, cty tổng hợp và báo cáo thuế GTGT tập trung toàn công ty tại trụ sở chính.
Vấn đề ở đây là việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn của 1 nhà cung cấp trong 1 ngày và hơn 20tr phải chuyển khoản mới đc khấu trừ thuế đầu vào. Khi tập trung toàn công ty thì bên em dính rất nhiều trường hợp thanh toán tiền mặt, đối với tiền điện sáng, tiền xăng dầu, .... Nếu xé lẻ chi nhánh thì k sao ạ. Vậy, số thuế trên em có được khấu trừ hay không? Theo văn bản nào ạ? em đang rất cần, mong các anh chị giúp!
Vấn đề ở đây là việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn của 1 nhà cung cấp trong 1 ngày và hơn 20tr phải chuyển khoản mới đc khấu trừ thuế đầu vào. Khi tập trung toàn công ty thì bên em dính rất nhiều trường hợp thanh toán tiền mặt, đối với tiền điện sáng, tiền xăng dầu, .... Nếu xé lẻ chi nhánh thì k sao ạ. Vậy, số thuế trên em có được khấu trừ hay không? Theo văn bản nào ạ? em đang rất cần, mong các anh chị giúp!