H
Em mới vô làm kt cho một ct, ct này kd sản xuất mặt hàng hạt giống rau. E ktra hết lại sổ sách thì thấy 1 số chổ phân vân:
1. Ct em dùng qd 48 nhưng chi phí nv bán hàng chi kt cũ ht vào 6411; cpdv mua ngoài ht 6427
2. Báo cáo cuối năm có hao hụt 5% trong quá trình sản xuất nhưng chị kt không làm bảng định mức hao hụt gởi lên cq thuế, thấy vậy e lên trực tiếp trên phòng thuế hỏi thì người ta bảo phải về điều chỉnh lại năm 2013
Vậy trường hợp của e phải xử lý ntn và điều chỉnh hao hụt đó là điều chỉnh làm sao e không hiểu? mong anh chị nào có kn chỉ giúp e với. E rất mong câu trả lời. E cám ơn trước
1. Ct em dùng qd 48 nhưng chi phí nv bán hàng chi kt cũ ht vào 6411; cpdv mua ngoài ht 6427
2. Báo cáo cuối năm có hao hụt 5% trong quá trình sản xuất nhưng chị kt không làm bảng định mức hao hụt gởi lên cq thuế, thấy vậy e lên trực tiếp trên phòng thuế hỏi thì người ta bảo phải về điều chỉnh lại năm 2013
Vậy trường hợp của e phải xử lý ntn và điều chỉnh hao hụt đó là điều chỉnh làm sao e không hiểu? mong anh chị nào có kn chỉ giúp e với. E rất mong câu trả lời. E cám ơn trước
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: