Z
Em có một vài bút toán hoạch toán chưa hiểu muốn hỏi mọi người:
- Em mua máy in về dùng: 153-1111
- Công ty em mua hàng về : 156-331. Sau này e muốn dùng hàng này (ví dụ máy in) , em chuyển: 153-156 phải 0 ah.- Tức là chuyển ngang kho.
- Nhưng bút toán trên cũng giống như tiêu dùng nội bộ, mà nếu tiêu dùng nội bộ thì: xuất hoá đơn, vẫn tính doanh thu và nộp thuế đầu ra?
- CÒn 1 lại nữa là : tặng máy in cho khách hàng hoặc cho mẫu: vẫn xuất hoá đơn, ghi trên hđ là 0 thu tiền nhưng vẫn nộp thuế đầu ra?
Em đnag bị nhầm lẫn các trường hợp, cái nào xuất hđ, cái nào 0, cái nào nộp thuế đầu ra?
- Em mua máy in về dùng: 153-1111
- Công ty em mua hàng về : 156-331. Sau này e muốn dùng hàng này (ví dụ máy in) , em chuyển: 153-156 phải 0 ah.- Tức là chuyển ngang kho.
- Nhưng bút toán trên cũng giống như tiêu dùng nội bộ, mà nếu tiêu dùng nội bộ thì: xuất hoá đơn, vẫn tính doanh thu và nộp thuế đầu ra?
- CÒn 1 lại nữa là : tặng máy in cho khách hàng hoặc cho mẫu: vẫn xuất hoá đơn, ghi trên hđ là 0 thu tiền nhưng vẫn nộp thuế đầu ra?
Em đnag bị nhầm lẫn các trường hợp, cái nào xuất hđ, cái nào 0, cái nào nộp thuế đầu ra?