Chào các ac trên diễn đàn em có 2 vấn đề mong ac gíup đỡ :
1/ Lúc trước công ty em có nhận hàng gia công cho khách hàng nhưng sau đó cty kia không muốn hợp tác với em nữa (vì l.ý do khách quan)
Mà bên em trước đó có mua NVL về để gia công hàng tồn trong kho một trăm mấy chục triệu bao gồm nhiều loại NVL, vậy giờ không còn gia công nữa thì bên em giải quyết sao với đống NVL này ạ, Biết rằng bên em không xuất bán được cho ai.
Và vẫn còn CPSXKDD 154 mấy triệu trong tháng này em định kc vào 632 luôn không biết ổn k ?
2/ Có mười mấy mặt hàng lúc đầu bên em cho vào hàng hóa , mỗi mặt hàng giá trị nhỏ thôi.nhưng thực tế nó đã được dùng hết cho các mục đích khác nên giờ em định chuyển nó qua CCDC để phân bổ trong năm thì em nên làm thế nào ạ ?
1/ Lúc trước công ty em có nhận hàng gia công cho khách hàng nhưng sau đó cty kia không muốn hợp tác với em nữa (vì l.ý do khách quan)
Mà bên em trước đó có mua NVL về để gia công hàng tồn trong kho một trăm mấy chục triệu bao gồm nhiều loại NVL, vậy giờ không còn gia công nữa thì bên em giải quyết sao với đống NVL này ạ, Biết rằng bên em không xuất bán được cho ai.
Và vẫn còn CPSXKDD 154 mấy triệu trong tháng này em định kc vào 632 luôn không biết ổn k ?
2/ Có mười mấy mặt hàng lúc đầu bên em cho vào hàng hóa , mỗi mặt hàng giá trị nhỏ thôi.nhưng thực tế nó đã được dùng hết cho các mục đích khác nên giờ em định chuyển nó qua CCDC để phân bổ trong năm thì em nên làm thế nào ạ ?