Công văn số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn
"Trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0))."
Như vậy là:
+ Phải lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai
+ Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh và kê bảng kê bán ra, bên mua kê bảng kê mua vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Nội dung kê lại nội dung điều chỉnh, phần doanh thu và thuế ghi bằng 0.
Mình hiểu vậy đúng không ta ? Mình đọc hướng dẫn mà chưa hình dung nỗi cái hóa đơn điều chỉnh sẽ ghi thế nào ?
"Trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0))."
Như vậy là:
+ Phải lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai
+ Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh và kê bảng kê bán ra, bên mua kê bảng kê mua vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Nội dung kê lại nội dung điều chỉnh, phần doanh thu và thuế ghi bằng 0.
Mình hiểu vậy đúng không ta ? Mình đọc hướng dẫn mà chưa hình dung nỗi cái hóa đơn điều chỉnh sẽ ghi thế nào ?