
Các bạn ơi cho mình hỏi trường hợp này nha!
Năm 2013 cty mình thanh lý 1 tài sản là tàu kéo,và đã thu tiền mặt là 34.050.000 đồng, mình làm phiếu thu TM: Nợ TK 111/Có TK 711: 34.050.000 Đ,do lúc đầu bên mua ko cần nhận hóa đơn nên bên mình ko có xuất HĐ.
Nhưng nếu ko xuất HĐ thì ko đúng,và năm 2014 này bên mình đã xuất hóa đơn cho bên mua,giá trị tổng cộng tiền là 34.050.000 (bao gồm thuế).Vậy bây giờ mình hạch toán hóa đơn này như thế nào vậy? mình phải vô TK 131 hay không?
Năm 2013 cty mình thanh lý 1 tài sản là tàu kéo,và đã thu tiền mặt là 34.050.000 đồng, mình làm phiếu thu TM: Nợ TK 111/Có TK 711: 34.050.000 Đ,do lúc đầu bên mua ko cần nhận hóa đơn nên bên mình ko có xuất HĐ.
Nhưng nếu ko xuất HĐ thì ko đúng,và năm 2014 này bên mình đã xuất hóa đơn cho bên mua,giá trị tổng cộng tiền là 34.050.000 (bao gồm thuế).Vậy bây giờ mình hạch toán hóa đơn này như thế nào vậy? mình phải vô TK 131 hay không?