Công ty em có bán hàng vào khu chế xuất ( KCN Quế Võ mở rộng , BN ) em đã viết hóa đơn VAT để thuế là 0% rồi.
Bây giờ em kê khai hóa đơn này vào PL 01-3/GTGT đúng không ạ ?
Còn một vấn đề nữa là hóa đơn em viết cho khách hàng là 29/5 nhưng tờ khai hải quan đến ngày 12/6 bên forwarder họ mới mở ( công ty em thuê bên forwarder làm thủ tục hải quan giúp ) thì em có cần kê khai trong tháng 5 hay để tháng 6 mới kê ạ ?
Công ty em mới thành lập nên phải nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng nên em đang cần gấp.
Anh chị giúp em với ạ !
Em cảm ơn nhiều
Bây giờ em kê khai hóa đơn này vào PL 01-3/GTGT đúng không ạ ?
Còn một vấn đề nữa là hóa đơn em viết cho khách hàng là 29/5 nhưng tờ khai hải quan đến ngày 12/6 bên forwarder họ mới mở ( công ty em thuê bên forwarder làm thủ tục hải quan giúp ) thì em có cần kê khai trong tháng 5 hay để tháng 6 mới kê ạ ?
Công ty em mới thành lập nên phải nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng nên em đang cần gấp.
Anh chị giúp em với ạ !
Em cảm ơn nhiều