C
Tình hình là em đang có vấn đề rất lớn, mong được các bác chỉ giáo.
Công ty em có 1 hợp đồng ký vào năm 2012, em ví dụ giá trị là HĐồng 1 tỷ, phát sinh theo HĐồng là 300tr. Hoàn thành vào tháng 1/2013. Bên em cũng đã xuất hoá đơn vào tháng 1/2013.
Công trình này có thuê 1 thầu phụ thi công (tạm gọi là bên B) với giá trị 800 triệu (đã xuất hoá đơn), tuy nhiên còn phần phát sinh 180tr do bên em không chấp nhận khối lượng này và bên B cũng không đả động gì về việc chứng minh hoặc xuất hoá đơn phần này.
Tuy nhiên đến tháng 3/2014 bên B làm đơn khởi kiện bên em về phần phát sinh này. Giờ toà án yêu cầu bên B xuất hoá đơn phần này với GT 150tr cho bên em.
Nếu nhận hoá đơn này em hạch toán như thế nào? hoá đơn này có tính vào CP được trừ ko? vì công trình xong từ lâu, mà nếu hạch toán vào công trình khác thì ko hợp lệ tẹo nào.
Công ty em có 1 hợp đồng ký vào năm 2012, em ví dụ giá trị là HĐồng 1 tỷ, phát sinh theo HĐồng là 300tr. Hoàn thành vào tháng 1/2013. Bên em cũng đã xuất hoá đơn vào tháng 1/2013.
Công trình này có thuê 1 thầu phụ thi công (tạm gọi là bên B) với giá trị 800 triệu (đã xuất hoá đơn), tuy nhiên còn phần phát sinh 180tr do bên em không chấp nhận khối lượng này và bên B cũng không đả động gì về việc chứng minh hoặc xuất hoá đơn phần này.
Tuy nhiên đến tháng 3/2014 bên B làm đơn khởi kiện bên em về phần phát sinh này. Giờ toà án yêu cầu bên B xuất hoá đơn phần này với GT 150tr cho bên em.
Nếu nhận hoá đơn này em hạch toán như thế nào? hoá đơn này có tính vào CP được trừ ko? vì công trình xong từ lâu, mà nếu hạch toán vào công trình khác thì ko hợp lệ tẹo nào.