bphuong nói:nếu như mình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng( tháng 12), khách hàng trả tiền 1/2 / tổng giá trị, nhưng chưa xuất hoá đơn( muốn để sang năm xuất).Vậy mình định khoản như thế nào nhỉ .
có phải là :
Nợ 112\ co 3337
Mong quý vị chiếu cố :wall:epsi:
nguyenhien79 nói:Cty thành lập tháng 7 năm 2006 nhưng đến tháng 10 mới làm thủ tục mua HĐơn, nhưng sau đó do GĐ bận nên đến bây giờ vẫn chưa mua đc HĐ ngoài ra tất cả các khoản thuế ( thuế TNDN tạm tính 2006, thuế môn bài 2006 và môn bài năm 2007 đều chưa đóng vào NSNN ).Từ tháng 11 trở đi mình đều làm tờ khai thuế GTGT(không có phát sinh đầu vào ), năm 2007 mình chưa nộp tờ khai thuế TNND, mình k biết còn báo cáo tài chính thì sao nhỉ??Mình vẫn làm và nộp bình thường à, khổ cái thân mình quá muốn làm ổn thỏa cũng k đc.
Theo mình khi khách hàng chuyển tiền đến để mua hàng thì chỉ hạch toán vào bên có TK 131 thôi (nợ TK 111, 112) khi nào xuất HD thì mới hạch toán vào doanh thu (theo dõi chi tiết công nợ)bphuong nói:nếu như mình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng( tháng 12), khách hàng trả tiền 1/2 / tổng giá trị, nhưng chưa xuất hoá đơn( muốn để sang năm xuất).Vậy mình định khoản như thế nào nhỉ .
có phải là :
Nợ 112\ co 3337
Mong quý vị chiếu cố :wall:epsi:
Huyennguyen nói đúng đấy, tuy nhiên trong trường hợp này bạn bphuong lại chưa xuất hóa đơn vào T12/06, thế nên cứ coi như nó là doanh thu của năm 2007 và số tiền khách hàng đã trả (1/2 giá trị) là khoản ứng trước (trên bảng CDKT là chỉ tiêu: người mua trả tiền trước)huyennguyen1507 nói:Theo chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác thì khi bạn đã cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng (tháng 12), khách hàng đã trả 1/2 số tiền (tức là đã thanh toán 1/2 giá trị dịch vụ, và chấp nhận thanh toán nốt 1/2 số tiền còn lại) thì bạn phải ghi nhận là doanh thu của tháng 12 đó.
Ở trường hợp này sẽ phải định khoản là:
Nợ TK 112 (1/2 số tiền)
Nợ TK 131 (1/2 số tiền)
Có TK 511 (tổng giá trị chưa thuế)
Có TK 3331(Thuế GTGT đầu ra)
Nếu bạn không ghi nhận doanh thu trong trường hợp này thì là sai đấy!
Mình có ý kiến như thế, bạn có gì thắc mắc thì reply lại cho mình!
Các loại thuế chưa nộp thì bạn cứ nộp đầy đủ.nguyenhien79 nói:Giúp mình với.
Cty thành lập tháng 7 năm 2006 nhưng đến tháng 10 mới làm thủ tục mua HĐơn, nhưng sau đó do GĐ bận nên đến bây giờ vẫn chưa mua đc HĐ ngoài ra tất cả các khoản thuế ( thuế TNDN tạm tính 2006, thuế môn bài 2006 và môn bài năm 2007 đều chưa đóng vào NSNN ).Từ tháng 11 trở đi mình đều làm tờ khai thuế GTGT(không có phát sinh đầu vào ), năm 2007 mình chưa nộp tờ khai thuế TNND, mình k biết còn báo cáo tài chính thì sao nhỉ??Mình vẫn làm và nộp bình thường à, khổ cái thân mình quá muốn làm ổn thỏa cũng k đc.