Chiết khấu

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi vietkhoavp, 19 Tháng một 2007.

1,500 lượt xem

  1. vietkhoavp

    vietkhoavp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cả nhà ơi! Giúp tôi với.........
    Mình có HĐKT với một cty khác, bán hàng CK 2% trước VAT
    Khi xuất hóa đơn mình ghi đúng giá bán 10.500.
    Nhưng khi họ chuyển trả tiền thì họ trừ luôn phần Chiết khấu (trả bằng chuyển khoản): 10.300
    Bây giờ mình định khoảnn như thế nào, cả nhà giúp mình với nhé
     
    #1
  2. null^^

    null^^ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Doi. can' - 3 din`h.- HN
    hình như phần chiết khấu em nghĩ ghi như thế nài ạ:
    nợ tk 112 :10300
    nợ tk 635 : 20
    có tk 131: 10500
    :D em vừa học cô giáo bảo là ghi thía..ko bít đúng hay sai í
     
    #2
  3. hoanggiang13

    hoanggiang13 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    275 Pham van dong - gia lai
    Cty của em có làm đại lý cho một công ty khác. Đến cuối năm họ yêu cầu bên em xuất hóa đơn tiền chiết khấu bán hàng. Vậy thì mình tính thuế nhhư thế nào.
     
    #3
  4. vietkhoavp

    vietkhoavp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn null^^ nhé. Mình định cho vào 641
     
    #4

Chia sẻ trang này