P
Cả nhà cho mình hỏi cách hạch toán bù trừ công nợ giữa 3 bên như trường hợp phát sinh sau thì hạch toán thế nào cho đúng:
Công ty A có nhận gia công ty hàng cho công ty B, và hàng tháng công ty B có thanh toán trả tiền gia công cho Cty A.
và Công ty A lại mua máy móc thiết bị của công ty C.
Và giữa 3 công ty có làm biên bản đối trừ công nợ cho nhau cụ thể như sau:
Công ty B nhận đối trừ trả tiền gia công của công ty A trả cho công ty C mà Cty A có mua máy móc thiết bị của công ty C.
Vậy theo cả nhà thì hạch toán thế nào là đúng.Xin cảm ơn!
Công ty A có nhận gia công ty hàng cho công ty B, và hàng tháng công ty B có thanh toán trả tiền gia công cho Cty A.
và Công ty A lại mua máy móc thiết bị của công ty C.
Và giữa 3 công ty có làm biên bản đối trừ công nợ cho nhau cụ thể như sau:
Công ty B nhận đối trừ trả tiền gia công của công ty A trả cho công ty C mà Cty A có mua máy móc thiết bị của công ty C.
Vậy theo cả nhà thì hạch toán thế nào là đúng.Xin cảm ơn!