Định khoản hoa hồng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Minh Hieu-Lisa, 22 Tháng một 2007.

19,072 lượt xem

  1. Minh Hieu-Lisa

    Minh Hieu-Lisa Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Chào các bác thành viên WKT!
    Em có thắc mắc cần sự giúp đỡ của các bác. Số là công ty em có trích hoa hồng cho cộng tác viên mang lại hợp đồng cho Cty. thực tế khi xuất Hóa đơn thì em vẫn phải ghi giá trị hợp đồng còn phần hoa hồng em không iết định khoản như thế nào? Vậy nhở các bác giúp em với :wall:
     
    #1
  2. Hoamy_hoa

    Hoamy_hoa Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Ban lam hop dong viet phieu chi voi nguoi nhan tien hoa hong,sau do trich lai 10% thue thu nhap ca nhan va nop vao NSNN la hop le.
     
    #2
  3. Anh Chị trên diễn đàn có mẫu hợp đồng chi hoa hồng thì gửi giúp em nhé:quanghoa1980bn@yahoo.com. Cám ơn nhiều.
     
    #3
  4. Nu Cong

    Nu Cong Guest

    Bạn có thể định khoản khoảng hoa hồng như sau:
    Nợ TK 641
    Có TK 111,112
     
    #4
  5. wiskyvodka

    wiskyvodka Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Khi xuất hóa đơn bạn ghi giá trị thực tế của hợp đồng là đúng rồi. Còn phần hoa hồng bạn hạch toán ngoài thôi, không nên cho vào thuế
     
    #5
  6. LE QUANG VU

    LE QUANG VU Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Làm theo như ban hoamy hoa là đúng rồi đó. Những khoản chi hơn 500.000 đồng thì phải trích lại 10% đóng thuế TNHL. Khi chi nên ghi rõ họ tên người nhận và có thêm CMND thì cảng tốt, nếu có thể nên yêu cầu phòng kinh doanh có phiếu yêu cầu chi thì càng tốt ( hơi khó làm ) phiền cho khách hàng. Còn nếu không làm được như thế thì cho nó ra ngoài luôn.
     
    #6
  7. mualantan

    mualantan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Gần nhà bạn
    Đối vời nhiều công ty khoản này cũng không phải là nhỏ, nếu cứ hạch toán ngoài vừa sai, vừa thiệt,Vì vậy
    Công ty bạn làm hợp đồng với từng cộng tác viên như bạn Hoamy_hoa, làm như LE QUANG VU, hạch toán như hướng dẫn của Nu Cong, và tốt hơn nữa, là làm qui chế hoặc một qui định về chi hoa hồng, gửi ( đăng ký) cơ quan thuế để sau khỏi bị bắt lỗi.
     
    #7
  8. hngdkx86

    hngdkx86 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NAM ĐỊN
    em muốn hỏi về hoa hồng đại lý: khi cho đơn vị nhận đại lý hưởng hoa hồng 10% giá bán, thuế giá trị gia tăng tính trên hoa hồng 10% thì đơn vị giao đại lý sẽ hạch toán như thế nào?
    Cảm ơn các anh chị nhé!
     
    #8
  9. hngdkx86

    hngdkx86 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NAM ĐỊN
    hạch toán hoa hồng đại lý

    :drummer: em muốn hỏi về hoa hồng đại lý: khi cho đơn vị nhận đại lý hưởng hoa hồng 10% giá bán, thuế giá trị gia tăng tính trên hoa hồng 10% thì đơn vị giao đại lý sẽ hạch toán như thế nào?
    Cảm ơn các anh chị nhé!
     
    #9
  10. chimruoi

    chimruoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    Tôi lấy 1 ví dụ cụ thể để trả lời cho câu hỏi của bạn như sau:
    - Công ty T xuất kho trong tháng là 10.000 thành phẩm A, giá thành sx thực tế là 1.000đ/thành phẩm - giao cho đại lý A.
    - Công ty T yêu cầu đại lý A bán đúng giá. Giá chưa thuế là 1.800đ/thành phẩm, thuế 10%, hoa hồng đại lý A được hưởng tính 5% trên tổng giá bán.
    - Cuối tháng, đại lý A bán được 6.000 thành phẩm A và đã nộp bằng Tiền Mặt cho công ty T là 11.286.000 (sau khi đã trừ hoa hồng được hưởng)

    *Định khoản:
    a-Công ty T
    1.Phản ánh giá thực tế xuất kho hàng ký gửi
    Nợ TK 157: 10.000.000
    Có TK 155: 10.000.000
    2. Các đại lý thanh toán tiền cho DN sau khi trừ tiền hoa hồng được hưởng
    Nợ TK 111: 11.286.000
    Nợ TK 641: 5%x11.880.000=594.000
    Có TK 511: 10.800.000
    Có TK 333.1: 1.080.000
    3. Nợ TK 632: 6.000.000
    Có TK 157: 6.000.000
    b-Đại lý A:
    1.Nhận hàng để bán ghi đơn/ Nợ TK 003: 10.000.000
    2.Bán được hàng ghi đơn/ Có TK 003: 6.000.000
    3.Phản ánh số tiền thu về
    Nợ TK 111: 11.880.000
    Có TK 331:11.880.000
    4. Khi thanh toán với bên giao hàng
    Nợ TK 331 :11.880.000
    Có TK 511 : 594.000
    Có TK 111: 11.286.000
     
    #10
  11. songviet

    songviet Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    bạn đề nghị đại lý xuất hóa đơn phần hoa hồng họ được hưởng cho bạn và khi có hóa đơn bạn hạch toán bình thường vào chi phí bán hàng.
     
    #11
  12. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đơn giản thôi khi đó bạn yêu cầu đơn vị nhận đại lý xuất hóa đơn cho bạn (với bên nhận đại lý là doanh thu chịu thuế lưu ý đây là trường hợp đại lý bán đúng giá) còn bên bạn thanh toán hóa đơn đó như một khoản chi phí đầu vào
     
    #12
  13. toannguyen

    toannguyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Ghi N 641 10% HH
    N 133 10%HH*10%
    C 131
     
    #13
  14. ngotanhung

    ngotanhung Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    - Khi cho đại lí hưởng hoa hồng thì hạch toán vào Chi phi bán hàng
    - Thuế GTGT tính trên hoa hồng được xem như thuế GTGT đầu vào bên giao
    Định khoản :
    Nợ 641(7) HH
    Nợ 133 10%*HH
    Có 131 tồng số
     
    #14
  15. phunglam

    phunglam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    68/69/18/12 TA 32 - P. Thới An - Q.12
    Sao doanh thu hoa hồng của bạn không đóng thuế ? Nếu mặt hàng bán phải chịu thuế VAT
    Bên nhận Đại lý :
    Khi bán được hàng xác định hoa hồng được hưởng ghi doanh thu hoa hồng :
    -Nợ 331 : tổng
    Có 511 : hoa hồng
    Có 3331 : thuế VAT
    và phải xuất HĐ cho bên giao Đại lý
    Khi trả tiền cho nơi giao Đại lý
    - Nợ 331 : số tiền còn nợ (bút toán trên)
    Có 111,112, ...

    Bên giao Đại lý
    Doanh thu khi Đại lý đã bán được hàng :
    -Nợ 131 Tổng TT
    Có 511 : doanh thu chưa thuế
    Có 3331 : thuế VAT
    Khi bên kia thanh toán tiền và trừ hoa hồng thì phải đòi HĐ trả hoa hồng cho họ và ghi :
    -NỢ 111,112 ...
    Nợ 641
    Nợ 133
    Có 131
    Quan hệ giao hàng Đại lý thông thuờng hạch toán TK 131 và TK 331 vì phát sinh nhiều đợt ký gủi, thông qua TK 131 VÀ TK 331 để dễ theo dõi công nợ và kiểm tra, đối chiếu hàng và công nợ cuối tháng, tránh tình trạng hàng đã bán mà không báo để thanh toán tiền (chiếm dụng vốn của nơi ký gủi).
     
    #15
  16. phunglam

    phunglam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    68/69/18/12 TA 32 - P. Thới An - Q.12
    Doanh thu hoa hồng tất cả đều phải đóng thuế. Mình viết nhầm là hàng chịu thuế hay không?
     
    #16
  17. kytich_anh

    kytich_anh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    theo mình thì bạn nên định khoản riêng như thế này
    nợ 641
    mợ 133
    có 111,112
     
    #17
  18. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bạn đề nghị bên nhận đại lý xuất hóa đơn giá trị hoa hồng và thuế đối với họ đậy doanh thu dịch vụ còn đối với đơn vị giao đại lý là khoản chi phí hoa hồng đại lý hạch toán như các khoản chi phí mua vào khác là được
     
    #18
  19. vandoan

    vandoan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp. hcm
    Công ty mình cũng trích huê hồng cho cộng tác viên đem hợp đồng về cho công ty. Tùy theo tính chất hợp đồng mà mình trích theo tỷ lệ là bao nhiêu? Vậy, khi trích huê hồng cho những cộng tác viên này, mình có phải giữ lại của họ 10%/mỗi hợp đồng hay không?
     
    #19
  20. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đơn vị giao đại lý hạch toán như chi phí đầu vào căn cứ trên hóa đơn bên nhận đại lý phát hành sẽ ghi c0s 111, 112 nợ 6427 giá trị trả đại lý và nợ 133 thuế 10% của khoản trả cho đại lý.
     
    #20

Chia sẻ trang này