N
Xin giúp em với!
Cty em thành lập tháng 02/2014. Áp dụng thuế GTGT trực tiếp trên Dthu
Tháng 6/2014 phát sinh bán hàng là: Buôn bán thiết bị khớp nối máy, giá trị hoá đơn là 10.000.000đ
Vậy bên mình áp dụng mức thuế suất GTGT là 1%.
Xin giúp em về hạch toán thuế trực tiếp như thế nào đây ạ:
+Phải thu khách hàng: Nợ 1311 / Có 5111 : 10.000.000
+Tiền thuế: 100.000đ thì hạch toán như này có đúng ko? Nợ 5111/ Có 33311: 100.000đ hay đưa vào chi phí luôn N642/c33311: 100.000đ
+Tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước: Nợ 33311/ Có 1111 : 100.000đ
Cty em thành lập tháng 02/2014. Áp dụng thuế GTGT trực tiếp trên Dthu
Tháng 6/2014 phát sinh bán hàng là: Buôn bán thiết bị khớp nối máy, giá trị hoá đơn là 10.000.000đ
Vậy bên mình áp dụng mức thuế suất GTGT là 1%.
Xin giúp em về hạch toán thuế trực tiếp như thế nào đây ạ:
+Phải thu khách hàng: Nợ 1311 / Có 5111 : 10.000.000
+Tiền thuế: 100.000đ thì hạch toán như này có đúng ko? Nợ 5111/ Có 33311: 100.000đ hay đưa vào chi phí luôn N642/c33311: 100.000đ
+Tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước: Nợ 33311/ Có 1111 : 100.000đ