N
Các anh chị giúp em vấn đề này với.
Theo em được biết thì các số liệu ghi trên tờ khai thuế GTGT không được ghi số âm (có dấu (-) đằng trước). Nhưng các tờ khai thuế GTGT ở công ty em ô {11} và ô {41}, {43} đều ghi số âm. ({41}={39}-{23}-{11}).
{41}: Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ này
{39}: Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra
{23}: Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
{11}: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Vậy bây giờ em phải lập tờ khai như thế nào? Lấy số (-) hay (+). Cám ơn các anh chị nhiều.
Theo em được biết thì các số liệu ghi trên tờ khai thuế GTGT không được ghi số âm (có dấu (-) đằng trước). Nhưng các tờ khai thuế GTGT ở công ty em ô {11} và ô {41}, {43} đều ghi số âm. ({41}={39}-{23}-{11}).
{41}: Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ này
{39}: Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra
{23}: Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
{11}: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Vậy bây giờ em phải lập tờ khai như thế nào? Lấy số (-) hay (+). Cám ơn các anh chị nhiều.

