O
oanh.hoang.906
Guest
Mình có 1 hóa đơn đầu vào vé máy bay tháng 5/2014, viết PC vào tháng 6/2014, đến tháng này làm thuế tháng 6, mới phát hiện hóa đơn sai MST công ty mình. Bên mình yêu cầu bên công ty kia làm biên bản điều chỉnh + hóa đơn điều chỉnh, nhưng bên kia chỉ làm biên bản điều chỉnh, không đồng ý vì hóa đơn điều chỉnh không có số tiền, sợ bị thuế để ý, và xuất cho mình 1 hóa đơn khác vào ngày hôm nay.
Giờ mình không biết nên lấy hóa đơn nào để vào chứng từ. Hóa đơn tháng 5 sai MST, không dc khấu trừ nhưng có được tính chi phí không? còn nếu lấy hóa đơn tháng 7 đưa vào thì có vẻ ko hợp lý lắm.
Bạn nào có cách xử lý thì giúp mình, nhớ kèm theo số CV hay thông tư bạn căn cứ vào nhé!! Xin chân thành cảm ơn
Giờ mình không biết nên lấy hóa đơn nào để vào chứng từ. Hóa đơn tháng 5 sai MST, không dc khấu trừ nhưng có được tính chi phí không? còn nếu lấy hóa đơn tháng 7 đưa vào thì có vẻ ko hợp lý lắm.
Bạn nào có cách xử lý thì giúp mình, nhớ kèm theo số CV hay thông tư bạn căn cứ vào nhé!! Xin chân thành cảm ơn