Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

  • Thread starter hoidapmmmts
  • Ngày gửi
H

hoidapmmmts

Sơ cấp
24/5/14
7
0
0
ha noi
1. Công ty A là nhà thầu thi công. Chi phí lãi vay ngân hàng phân bổ cho từng công trình hạch toán như thế nào cho đúng.
PA1: hạch toán thẳng vào giá vốn công trình (627, 154, 632 chi tiết mã vụ việc).
PA2: Hạch toán vào 635 ( chi tiết theo mã vụ việc hoặc mở tài khoản con).
2. Đối với công trình xây lắp thì thông thường để lợi nhuận như thế nào là phù hợp. (giả sử doanh nghiệp có lãi, hoàn toàn chủ động)
- Lợi nhuận gộp từng công trình: để bao nhiêu % thì phù hợp.
- Lợi nhuận trước thuế (đã phân bổ 642, 641, 635, 811 cho từng công trình): để bao nhiêu % thì phù hợp.
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

1. Công ty A là nhà thầu thi công. Chi phí lãi vay ngân hàng phân bổ cho từng công trình hạch toán như thế nào cho đúng.
PA1: hạch toán thẳng vào giá vốn công trình (627, 154, 632 chi tiết mã vụ việc).
PA2: Hạch toán vào 635 ( chi tiết theo mã vụ việc hoặc mở tài khoản con).
2. Đối với công trình xây lắp thì thông thường để lợi nhuận như thế nào là phù hợp. (giả sử doanh nghiệp có lãi, hoàn toàn chủ động)
- Lợi nhuận gộp từng công trình: để bao nhiêu % thì phù hợp.
- Lợi nhuận trước thuế (đã phân bổ 642, 641, 635, 811 cho từng công trình): để bao nhiêu % thì phù hợp.
+ Bạn là nhà thầu vay tiền để thi công thì lãi vay theo QĐ hiện nay HT vào 635 sang 911 không phân bổ.
+ Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa DT và chi phí có thể lãi cao, thấp hay lỗ là theo thực tế sao lại hỏi ( ... để bao nhiêu % thì phù hợp ) vì không có QĐ nào cho vấn đề này.
 
N

nguyenminhtc15

Sơ cấp
18/7/14
5
0
1
Quảng Ninh
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

Đúng là hạch toán 635 rồi sang 911.
Còn việc phân bổ cho từng vụ việc thường là để bạn theo dõi nội bộ công trình thôi.
Về lợi nhuận thì doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ngành nghề nào cũng như nhau thôi. Nội bộ thì mong lãi thật nhiều. Với thuế thì lãi thật ít. Bạn muốn nộp thuế nhiều thì để LN nhiều vào.
 
H

hoidapmmmts

Sơ cấp
24/5/14
7
0
0
ha noi
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

+ Bạn là nhà thầu vay tiền để thi công thì lãi vay theo QĐ hiện nay HT vào 635 sang 911 không phân bổ.
+ Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa DT và chi phí có thể lãi cao, thấp hay lỗ là theo thực tế sao lại hỏi ( ... để bao nhiêu % thì phù hợp ) vì không có QĐ nào cho vấn đề này.

Còn việc phân bổ cho từng vụ việc thường là để bạn theo dõi nội bộ công trình thôi.
.
Cám ơn các bạn. mình hỏi thêm.
1. Nếu 635 không phân bổ thì:
- 642, 641 có phân bổ không.
- Khó biết tình hình lãi thật hay lỗ thật của công trình đó.
- các khoản bảo lãnh, liên quan đến công trình hạch toán vào đâu, có phân bổ không.
2. Đang nói kinh nghiệm để lãi khoảng bao nhiêu là phù hợp, đảm bảo Thuế họ thấy lãi ở mức cho phép, họ bóc tách soi mói ít, mà doanh nghiệp cũng không phải nộp thuế nhiều cũng như tiêu chí hồ sơ năng lực trong đấu thầu, quan hệ tốt. vậy mới cần kinh nghiệm xử lý, chứ lãi bao nhiêu để bấy nhiêu thì nói làm j
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

Cám ơn các bạn. mình hỏi thêm.
1. Nếu 635 không phân bổ thì:
- 642, 641 có phân bổ không.
- Khó biết tình hình lãi thật hay lỗ thật của công trình đó.

- các khoản bảo lãnh, liên quan đến công trình hạch toán vào đâu, có phân bổ không.
2. Đang nói kinh nghiệm để lãi khoảng bao nhiêu là phù hợp, đảm bảo Thuế họ thấy lãi ở mức cho phép, họ bóc tách soi mói ít, mà doanh nghiệp cũng không phải nộp thuế nhiều cũng như tiêu chí hồ sơ năng lực trong đấu thầu, quan hệ tốt. vậy mới cần kinh nghiệm xử lý, chứ lãi bao nhiêu để bấy nhiêu thì nói làm j
Bạn nói đúng:
- Do QĐ hạch toán hiện nay các TK 635. 641. 642 .. không phân bổ vào gỉá thành nên B/C TC hiện nay ở các DN không chính xác. Vấn đề này trên diễn đàn đã nói nhiều bạn vào bài viết của mình (TK 642 có được phân bổ không ) để biết.
- Vấn đề lỗ, lãi là theo thực tế nếu bạn tập hợp CP đúng QĐ thì thuế không bóc được. Hiện nay trong XL nếu tính DT theo NT từng phần thường lỗ khá lớn do đơn giá tạm tính theo giá dự thầu ( chưa được bù giá NC, VL trong lúc tập hợp CP theo giá thực tế ) Khi C.trình HT được bù giá mới có lãi. Còn hồ sơ năng lực để đấu thầu thì mỗi người tùy tình hình thực tế mà làm thôi.
 
H

hoidapmmmts

Sơ cấp
24/5/14
7
0
0
ha noi
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

Vậy khi được bù giá thì xử lý chi phí cho phần bù giá như thế nào để hợp lý chi phí
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

Vậy khi được bù giá thì xử lý chi phí cho phần bù giá như thế nào để hợp lý chi phí
Khi C.trình hoàn thành được CĐT bù giá NC, VL thì bạn coi đây là DT lần cuối, chi phí bạn đã tập hợp trừ phần đã kết chuyển vào các lần NT trước còn lại kết chuyển nốt. Chú ý các lần kết chuyển chi phí thì số lượng VT, NC ... phải phù hợp với khối lượng nghiệm thu.
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
899
202
43
bienhoadongnai
Ðề: Hỏi về cân đối doanh thu chi phí

Tìn hiểu thêm BCTC cũ, bb kiểm tra thuế kỳ trước
 
D

DUONGIMMA

Sơ cấp
28/7/14
15
1
3
Tân Bình
1. Công ty A là nhà thầu thi công. Chi phí lãi vay ngân hàng phân bổ cho từng công trình hạch toán như thế nào cho đúng.
PA1: hạch toán thẳng vào giá vốn công trình (627, 154, 632 chi tiết mã vụ việc).
PA2: Hạch toán vào 635 ( chi tiết theo mã vụ việc hoặc mở tài khoản con).
2. Đối với công trình xây lắp thì thông thường để lợi nhuận như thế nào là phù hợp. (giả sử doanh nghiệp có lãi, hoàn toàn chủ động)
- Lợi nhuận gộp từng công trình: để bao nhiêu % thì phù hợp.
- Lợi nhuận trước thuế (đã phân bổ 642, 641, 635, 811 cho từng công trình): để bao nhiêu % thì phù hợp.
Chi phí lãi vay tính vào giá trị công trình hay cp 635 thì bạn phải xem lại điều kiện vốn hoá chi phí lãi vay
Nếu đủ đk vốn hoá => ghi nhận vào gt công trình
Nếu k đủ dk vốn hoá => ghi nhận vào 635
Còn tỷ lệ LN bao nhiêu thì mình chịu
Hi hi
Đang hóng các bác khác kinh nghiệm nhiều nhiều hơn chỉ giáo đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK