K
Chào cả nhà,
Em là thành viên mới nên mong mọi người giúp đỡ thêm, em có một vướng mắc trong cách định khoản mà k bít làm thế nào mọi người giúp em với nhé!
Công ty em làm về in ấn (bên A), công ty gia công (bên B)
- Khi bên (A) mua nguyên vật liệu về gửi nguyên vật liệu này cho bên B gia công.
- Khi bên B gia công xong giao lại cho bên A đồng thời xuất hoá đơn là phí gia công hàng ...
Vậy thì khi bên A nhập kho thì chi phí này bên A đã cộng với giá nguyên vật liệu xuất đi để tính ra được giá nhập kho của thành phẩm đã gửi đi gia công.
Nếu hạch toán như vậy thì hoá đơn đó em phải hạch toán ntn , làm sao em đối chiếu được công nợ khi bên A thanh toán bằng chuyển khoản, thuế GTGT còn phải khấu trừ nữa.
Mong mọi người giúp em với
Em là thành viên mới nên mong mọi người giúp đỡ thêm, em có một vướng mắc trong cách định khoản mà k bít làm thế nào mọi người giúp em với nhé!
Công ty em làm về in ấn (bên A), công ty gia công (bên B)
- Khi bên (A) mua nguyên vật liệu về gửi nguyên vật liệu này cho bên B gia công.
- Khi bên B gia công xong giao lại cho bên A đồng thời xuất hoá đơn là phí gia công hàng ...
Vậy thì khi bên A nhập kho thì chi phí này bên A đã cộng với giá nguyên vật liệu xuất đi để tính ra được giá nhập kho của thành phẩm đã gửi đi gia công.
Nếu hạch toán như vậy thì hoá đơn đó em phải hạch toán ntn , làm sao em đối chiếu được công nợ khi bên A thanh toán bằng chuyển khoản, thuế GTGT còn phải khấu trừ nữa.
Mong mọi người giúp em với