Phan Thị LệDung
Cao cấp
Khi mình làm bảng cân đối tài khảon, mình thấy Tổng số phát sinh Nợ và Có chênh lệch với nhau 1 khoản bằng số tiền thuế tiêu thụ đặt biệt mà DN mình còn nợ Nhà nước vào thời điểm cuối năm trừ cho (-) số tiền thuế TNDN tạm nộp đầu năm .
Như vậy mình làm có bị sai ko? Các bạn mau giúp mình với!
Như vậy mình làm có bị sai ko? Các bạn mau giúp mình với!