N
Công ty e mới TL, lúc đầu sếp e xác định đặt in hoá đơn nên 20/7 vừa rồi e kê khai VAT theo PP khấu trừ. Tuy nhiên do cty ko đủ điều kiện phát hành hoá đơn nên giờ phải chuyển sang kê khai trực tiếp. Cho e hỏi tờ kê khai VAT tháng 6 nộp cho cơ quan thuế ngày 20/7 vừa rồi, có phải chỉnh sửa hay làm lại ko ạ?
Và thủ tục ntn?
Bác nào biết giúp e với ạ!
Và thủ tục ntn?
Bác nào biết giúp e với ạ!