H
Mọi người cho em hỏi với:
Công ty em đợt vửa rồi nhập khẩu ủy thác một lô hàng
Hàng ủy thác vửa rồi công ty em nhập về giá trên tờ khai là 350 tr, là giá CIF, vậy khi nhập hàng về em ghi:
Nợ 156: 350 tr
Có 331:350 tr
Hàng này bao gồm 2 bộ phận, công ty em lắp ráp lại thành một bộ phận hoàn chỉnh rồi xuất trả hàng cho bên họ
Khi xuất hóa đơn thì căn cứ hợp đồng ủy thác
Nợ 131: 400 tr
Có 156: 400 tr
Theo em được biết thì hàng ủy thác nhập khẩu khi xuất trả hàng phải xuất theo giá CIF (như trên là 350tr), nhưng công ty em ghi trên hóa đơn GTGT xuất trả hàng là 400 tr (tiền hoa hồng có hóa đơn GTGT riêng). Khoảng chênh lệch 50tr này vậy em biết hạch toán như thế nào? Theo em hiểu thì khoản chênh lệch này chính là khoản chi phí lắp ráp hoàn chỉnh máy móc của công ty em cho bên ủy thác, nhưng không có hóa đơn chứng từ gì cả.
Mà vửa rồi bên ủy thác họ lại yêu cầu bên em làm thêm một phụ lục hợp đồng với bên xuất khẩu về việc bên xuất khẩu cung cấp một dịch vụ bảo trì lắp ráp máy cho bên em, nhưng cũng chỉ có phụ lục hợp đồng đó thôi, ngoài ra, chẳng còn chứng từ nào cả.
Vậy em phải hạch toán như thế nào khoản chênh lệch 50 tr này.
Mọi người giúp em với nhé, em cảm ơn nhiều!:wall:
Công ty em đợt vửa rồi nhập khẩu ủy thác một lô hàng
Hàng ủy thác vửa rồi công ty em nhập về giá trên tờ khai là 350 tr, là giá CIF, vậy khi nhập hàng về em ghi:
Nợ 156: 350 tr
Có 331:350 tr
Hàng này bao gồm 2 bộ phận, công ty em lắp ráp lại thành một bộ phận hoàn chỉnh rồi xuất trả hàng cho bên họ
Khi xuất hóa đơn thì căn cứ hợp đồng ủy thác
Nợ 131: 400 tr
Có 156: 400 tr
Theo em được biết thì hàng ủy thác nhập khẩu khi xuất trả hàng phải xuất theo giá CIF (như trên là 350tr), nhưng công ty em ghi trên hóa đơn GTGT xuất trả hàng là 400 tr (tiền hoa hồng có hóa đơn GTGT riêng). Khoảng chênh lệch 50tr này vậy em biết hạch toán như thế nào? Theo em hiểu thì khoản chênh lệch này chính là khoản chi phí lắp ráp hoàn chỉnh máy móc của công ty em cho bên ủy thác, nhưng không có hóa đơn chứng từ gì cả.
Mà vửa rồi bên ủy thác họ lại yêu cầu bên em làm thêm một phụ lục hợp đồng với bên xuất khẩu về việc bên xuất khẩu cung cấp một dịch vụ bảo trì lắp ráp máy cho bên em, nhưng cũng chỉ có phụ lục hợp đồng đó thôi, ngoài ra, chẳng còn chứng từ nào cả.
Vậy em phải hạch toán như thế nào khoản chênh lệch 50 tr này.
Mọi người giúp em với nhé, em cảm ơn nhiều!:wall:

