H
Chào các bạn,
Hiện tại mình đang gặp 1 số vướng mắc mà ko biết giải quyết như thế nào cả. Công ty mình đang trong quá trình chuyển đổi sang công ty cổ phần hoá. Số liệu xác định lại doanh nghiệp là tại thời điểm 30/6/2006. Số liệu bàn giao chuyển sang công ty mới là tại thời điểm 31/1/2007 (vì bgiờ cty mình mới có đăng kí kinh doanh mới). Sau khi đánh giá lại GTDN thì tài sản của mình tăng lên 3tỷ, giá trị còn lại cũng tăng lên 1.5tỷ. Công cụ dụng cụ tăng 75triệu. Mình không biết nên hạch toán điều chỉnh các con số này như thế nào?
1.cho vào nguồn thì cũng ko được.
2.Hay là mình mở 1 sổ kế toán mới bắt đầu từ ngày 1/7/06 với số dư đầu kì là số đã được xác định lại?
Các bạn giúp mình với,
THNKS
Hiện tại mình đang gặp 1 số vướng mắc mà ko biết giải quyết như thế nào cả. Công ty mình đang trong quá trình chuyển đổi sang công ty cổ phần hoá. Số liệu xác định lại doanh nghiệp là tại thời điểm 30/6/2006. Số liệu bàn giao chuyển sang công ty mới là tại thời điểm 31/1/2007 (vì bgiờ cty mình mới có đăng kí kinh doanh mới). Sau khi đánh giá lại GTDN thì tài sản của mình tăng lên 3tỷ, giá trị còn lại cũng tăng lên 1.5tỷ. Công cụ dụng cụ tăng 75triệu. Mình không biết nên hạch toán điều chỉnh các con số này như thế nào?
1.cho vào nguồn thì cũng ko được.
2.Hay là mình mở 1 sổ kế toán mới bắt đầu từ ngày 1/7/06 với số dư đầu kì là số đã được xác định lại?
Các bạn giúp mình với,
THNKS