Kế Toán Sô Sách

  • Thread starter 9186_h
  • Ngày gửi
9

9186_h

Thành viên sơ cấp
31/1/07
20
0
0
Gia Lam - Ha Noi
#1
Các bạn giúp tôi vói. Công ty tôi thành lập từ năm 2003 nhưng chưa có một chứng từ sổ sách nào cả mà lại đăng ký hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ. Vậy tôi muốn hỏi là bây giờ bắt đầu vào sổ sách của hình thức chứng từ ghi sổ của năm nay có được không hay là phải vào lại từn năm 2003. Công ty chưa quyết toán thuế. :wall:
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#2
9186_h nói:
Các bạn giúp tôi vói. Công ty tôi thành lập từ năm 2003 nhưng chưa có một chứng từ sổ sách nào cả mà lại đăng ký hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ. Vậy tôi muốn hỏi là bây giờ bắt đầu vào sổ sách của hình thức chứng từ ghi sổ của năm nay có được không hay là phải vào lại từn năm 2003. Công ty chưa quyết toán thuế. :wall:
Không hiểu là 4 năm qua , cty bạn ghi chép như thế nào? Cty ty thành lập năm 2003, không thể nói là không có chứng từ, vì ít ra, cty cũng phải chi cho việc thành lập, tiền làm khuôn dấu,...
Bạn phải làm tư năm 2003. Vì nếu bây giờ bắt đầu, thì không có số liệu cuối năm trước chuyển sang. Việc chuyển số liệu sai là một vi phạm hành chính và bị phạt.
Bạn trình bày với giám đốc, nếu có tiền thì nên thuê công ty dịch vụ kế toán làm, cty bạn không phát sinh thì chi phí cũng không nhiều lắm đâu.
 
9

9186_h

Thành viên sơ cấp
31/1/07
20
0
0
Gia Lam - Ha Noi
#3
Nhưng em chỉ mới vào làm thay chị kế toán trước thì việc ký tên các chứng từ thì em có thể ký được không hay là giám đốc ký. Vì bây giờ em cũng không thể liên lạc được với chị kế toán trước.

Hiện tại ở công ty em chỉ có tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng thôi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#4
9186_h nói:
Nhưng em chỉ mới vào làm thay chị kế toán trước thì việc ký tên các chứng từ thì em có thể ký được không hay là giám đốc ký. Vì bây giờ em cũng không thể liên lạc được với chị kế toán trước.
Bạn chỉ ký vào chứng từ kể từ ngày bạn vào làm việc. Còn các chứng từ trước, bạn lập và trình giám đốc ký.Như vậy cũng sẽ bị phạt về chứng từ, nhưng bạn không chịu trách nhiệm vì việc đó là của giám đốc và của người kế toán trước.
 
9

9186_h

Thành viên sơ cấp
31/1/07
20
0
0
Gia Lam - Ha Noi
#5
Báo cáo

Em muốn hỏi là trong tháng 2 này chỉ phải nộp tờ khai thuế GTGT vào ngày 10 và tờ khai báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn hàng năm, ngoài ra có phải nộp tờ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Còn báo cáo năm thì hạn cuối cùng là 31/03/2007 đúng không? Mong anh hồi âm sớm!!!!
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
212
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
#6
Thoi han nôp to khai Quyet toan thue TNDN la 28/02 ban nhe!
Còn báo cáo năm thì hạn cuối cùng là 31/03/2007 đúng roi !
 
Đ

Đào Thuý Hoà

Thành viên sơ cấp
27/12/05
18
0
0
Hà Nội
#7
Mình cũng ở cùng thành phố với bạn, có thể hỗ trợ nhau trong việc làm sổ sách từ năm 2003 đến giờ, nếu khi nào cần giúp đỡ bạn có thể liên hệ với mình: nick: hahoa1402
 
9

9186_h

Thành viên sơ cấp
31/1/07
20
0
0
Gia Lam - Ha Noi
#8
Chi cũng vào lại sổ sách từ năm 2003 à? Thế tiền khắc con dấu và tiền khoản chi khác vào những ngày đầu thành lập công ty thì có phải hạch toán vào sổ sách kế toán không vậy ? Mong chị bảo em từng bước vào với nha!!
 
shmily

shmily

Thành viên thân thiết
4/7/06
144
0
0
Việt nam
#9
9186_h nói:
Chi cũng vào lại sổ sách từ năm 2003 à? Thế tiền khắc con dấu và tiền khoản chi khác vào những ngày đầu thành lập công ty thì có phải hạch toán vào sổ sách kế toán không vậy ? Mong chị bảo em từng bước vào với nha!!
Các khoản chi phí căn cứ vào số liệu kế toán cũ đã cho vào quyết toán. Bạn cứ căn cứ theo quyết toán đã nộp cho thuế để làm lại sổ cho khớp. Chúc thành công.
 
S

sarahanh

Thành viên sơ cấp
26/12/08
1
0
0
32
thái bình
#10
ke toan thue

mình mới ra trường chưa từng làm kế toán thuế.Mình mới nhận làm kế toán cho công ty thương mại chuyên buôn bán máy tính.Các bạn giúp mình hình dung ra công việc làm kế toán thuế phải làm được ko ah?
 
H

huyenqua

Thành viên sơ cấp
31/12/08
5
0
0
HN
#11
e là thành viên mới, có gì mong cả nhà giúp do, e có 1 nghiệp vụ muốn hỏi:
- e có 1 lô hàng nhập khẩu về,nhưng bọn e thanh toán bằng TT trả trước với giá trị hàng là 2881USD (với tỷ giá ngân hàng thu =16.986), giá trị phản ánh trả cho KH sẽ là:48.936.666.
- Nhưng khi hàng về nhập khẩu bọn e lại hạch toán giá trị hàng để tính thuế là:48.660.000đ, thuế GTGT hàng nhập khẩu là:2.433.005đ
- Bây giờ em không biết hạch toán khoản chênh lệch trả thực cho khách hàng ở TK ngân hàng với khoản tính giá nhập về như thế nào?
- Nếu nhập vào TK 156 thì e hạch toán giá trị 48.936.666 hay 48.660.000?
 
H

hanghong

Thành viên thân thiết
7/7/07
107
0
16
38
TP. HCM
#12
Giá HT vào TK 156 theo tỉ giá trên tờ khai nhập khẩu. Còn tỉ giá ban đầu thanh toán cho khách hàng không được HT vào 156 mà HT 331. Khỏan chênh lệch bạn hạch toán vào chênh lệch tỉ giá.
 
H

hanghong

Thành viên thân thiết
7/7/07
107
0
16
38
TP. HCM
#13
theo nội dung của bạn thì HT như sau:
-Trả TT trước:
N331/C112: 48.936.666
- Hàng nhập khẩu về kho cty:
N156/C331: 48.660.000đ
- Chênh lêch tỷ giá:
N635/C331: 276.666đ
- Thue VAT nhập khẩu:
N1331/C33312: 2.433.005đ
 
Q

QuangL

Thành viên sơ cấp
31/12/08
1
0
0
32
ha noi
#14
Chào các bạn mình là thành viên mới cua website này
mình muốn tìm hiểu về mẫu các loại sổ sách kế toán hiên nay
thì vào trang web nào để tìm các bạn nhỉ
chi giùm mình với
Thank you nhiều nhiều
 

Thành viên trực tuyến

  • vu thi thuy hong
  • hhtt93
  • xanha78

Xem nhiều