Nghiệp vụ du lich

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi 3Acc_van, 7 Tháng hai 2007.

1,594 lượt xem

  1. 3Acc_van

    3Acc_van Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Ninh
    Chào cả nhà!
    Công ty mình kinh doanh dịch vụ về du lịch (chủ yếu là người nước ngoài)
    Khách hàng thường đặt phòng khách sạn (nhiều KS với thời gian khác nhau)
    Vd: Khách đặt phòng ở SG từ giai đoạn 10-15/01, ở Đà Lạt từ 15 -16/1, Hà nội từ 18-25/1.
    Vì mình đã xuất một cái HD tổng vào ngày 3/1 khi khách hàng đến trả tiền trước, vậy mà tận đến ngày 16,18 và 30 mình mới nhận được HD đầu vào của tất cả dịch vụ trên. Vậy mình định khoản như sau có đúng không? (Bên mình có hợp đồng với các bên KS nên chi phí của các HD đầu vào mình biết được)
    1. N 156/C 331(lần lượt từng KS): Giá này không có thuế
    2 N 632/C156
    3 N111/C511/C3331
    Đến các ngày 16,18 và 30 mình sẽ hạch toán như sau:
    N331(lần lượt từng KS)
    N133
    C 111
    Giúp mình với
     
    #1
  2. L'amour

    L'amour Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Sans frontieres
    Có bạn nào làm ở lĩnh vực du lịch giúp bạn 3Acc_van nhé.
    BẠn ấy đã nhắn tin nhờ giúp nhưng mình làm về XL, đtư không rành lắm nên các bạn ra tay nghĩa hiệp giúp bạn ấy nha.
     
    #2
  3. Gau bong

    Gau bong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha noi
    Mình làm như thế này nhé

    Khi thu tiền của khách
    Nợ 111, 112
    Có 131

    căn cứ vào số tiền mà phòng Sales báo sau khí kết thúc dịch vụ

    Nợ 131
    có 511
    Có 3331

    Căn cứ vào hợp đồng & phiếu đặt hàng của P. điêu hành ghi

    Nợ 632
    Có 154

    Khi nhận hóa đơn của k/sạn, nhà hàng ....

    Nợ 154
    Nợ 133
    Có 331

    Thân
     
    #3

Chia sẻ trang này