Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

  • Thread starter builinh0910
  • Ngày gửi
B

builinh0910

Guest
28/8/14
8
0
1
33
hà nội
Các anh chị júp em với
công ty của eký hợp đồng vào ngày 18/3/2014
đến ngày 28/3/2014 thì tạm ứng trc cho khách hàng
hóa đơn GTGT về vào ngày 16/5/2014 :trên đấy ghi tỏng trị giá lô hàng
đến ngày 24/5 thì công ty em thanh toán nốt cho bên bán số tiền còn lại
tất cả tiền thanh toán đều là chuyển khoản hết

vậy e hạch toán thế này có đúng ko ah:

khi tạm ứng trc tiền cho khách hàng thì e ghi
Nợ 331/ có 112 : số tiền tạm ứng trc cho bên bán

đến khi hàng về công ty:
nợ 156 : tổng giá trị lô hàng chưa thuế
nợ 133 tiền thuế
có 331 : số tiền tạm ứng
có 112 : số tiền còn lại phải trả

như thế có đúng ko
hay là hạch toán nghiệp vụ 2 như này"

nợ 156 : tổng tiền hàng chưa thuế - số tiền tạm ứng
nợ 133 : tiền thuế cả lô hàng
có 112 := số tiền ở nợ 156+ số tiền ở nợ 133

anh chị xem r jải đáp júp e với
chứ tình hình là e chả hiểu hạch toán như nào c
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

Mình VD: Lô hàng 1100
1,. Tạm ứng trước 100
Nợ TK 331 /Có TK112 100
2./ Hoá đơn về
Nợ TK 156 1000
Nợ TK 1331 100
Có TK 331 1100
3./ CK thanh toán hết phần còn thiếu
Nợ TK 331 /Có TK112 1000
 
namkim

namkim

Trung cấp
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

Các anh chị júp em với
công ty của eký hợp đồng vào ngày 18/3/2014
đến ngày 28/3/2014 thì tạm ứng trc cho khách hàng
hóa đơn GTGT về vào ngày 16/5/2014 :trên đấy ghi tỏng trị giá lô hàng
đến ngày 24/5 thì công ty em thanh toán nốt cho bên bán số tiền còn lại
tất cả tiền thanh toán đều là chuyển khoản hết

vậy e hạch toán thế này có đúng ko ah:

khi tạm ứng trc tiền cho khách hàng thì e ghi
Nợ 331/ có 112 : số tiền tạm ứng trc cho bên bán

đến khi hàng về công ty:
nợ 156 : tổng giá trị lô hàng chưa thuế
nợ 133 tiền thuế
có 331 : số tiền tạm ứng
có 112 : số tiền còn lại phải trả

như thế có đúng ko
hay là hạch toán nghiệp vụ 2 như này"

nợ 156 : tổng tiền hàng chưa thuế - số tiền tạm ứng
nợ 133 : tiền thuế cả lô hàng
có 112 := số tiền ở nợ 156+ số tiền ở nợ 133

anh chị xem r jải đáp júp e với
chứ tình hình là e chả hiểu hạch toán như nào c

bạn hạch toán

Tạm ứng N331/C112
Nhận hàng thanh toán khoản còn lại
N156
N133
C331
C112

là ok rồi nha
 
B

builinh0910

Guest
28/8/14
8
0
1
33
hà nội
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

@quynhhuong0291
như này là hạch toán từng phẩn riêng biệt đúng ko bạn?

Nếu hach toán như t làm thì có phải ghi chú ji ở 112 không?
kiểu như ghi chú để cuối năm làm theo dõi dễ hơn ý
@namkim
nếu t làm như thế thì có phải chú thik ở tài khoản 112 ko?
dễ dễ theo dõi ấy
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

@quynhhuong0291
như này là hạch toán từng phẩn riêng biệt đúng ko bạn?

Nếu hach toán như t làm thì có phải ghi chú ji ở 112 không?
kiểu như ghi chú để cuối năm làm theo dõi dễ hơn ý
Sở dĩ mình tách ra để theo đúng từng thời điểm ps nghiệp vụ kinh tếbạn thấy có 3 thời điểm có phải ko.
Định khoản như cách bạn là định khoản phức tạp cần tránh, tốt nhất nên chuyển thành những định khoản đơn
 
namkim

namkim

Trung cấp
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

Sở dĩ mình tách ra để theo đúng từng thời điểm ps nghiệp vụ kinh tếbạn thấy có 3 thời điểm có phải ko.
Định khoản như cách bạn là định khoản phức tạp cần tránh, tốt nhất nên chuyển thành những định khoản đơn

Hach toan nhu quynhhuong0291 hướng dẫn là đúng rồi đó bạn. xin lỗi vì mình ko để ý time nhận hàng và thanh toán là khác nhau
Thân
 
B

builinh0910

Guest
28/8/14
8
0
1
33
hà nội
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

Cám ơn mọi ng nhé, t làm đc r

Vậy nếu thanh toán trc khi hàng về thì chỉ cần đổi nghiệp vụ 3 lên thành nv 2 phải không
 
Sửa lần cuối:
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hạch toán tiền tạm ứng cho khách hàng , cần gấp lắm ạ

Cám ơn mọi ng nhé, t làm đc r

Vậy nếu thanh toán trc khi hàng về thì chỉ cần đổi nghiệp vụ 3 lên thành nv 2 phải không
Mình nhắc lại, dù khi nhận hàng thanh toán nốt phần còn thiếu, hay thanh toán sau thì nên định khoản theo cách của mình (ko sd định khoản phức tạp : nhiều nợ, ứng nhiều có)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA