B
Các anh chị júp em với
công ty của eký hợp đồng vào ngày 18/3/2014
đến ngày 28/3/2014 thì tạm ứng trc cho khách hàng
hóa đơn GTGT về vào ngày 16/5/2014 :trên đấy ghi tỏng trị giá lô hàng
đến ngày 24/5 thì công ty em thanh toán nốt cho bên bán số tiền còn lại
tất cả tiền thanh toán đều là chuyển khoản hết
vậy e hạch toán thế này có đúng ko ah:
khi tạm ứng trc tiền cho khách hàng thì e ghi
Nợ 331/ có 112 : số tiền tạm ứng trc cho bên bán
đến khi hàng về công ty:
nợ 156 : tổng giá trị lô hàng chưa thuế
nợ 133 tiền thuế
có 331 : số tiền tạm ứng
có 112 : số tiền còn lại phải trả
như thế có đúng ko
hay là hạch toán nghiệp vụ 2 như này"
nợ 156 : tổng tiền hàng chưa thuế - số tiền tạm ứng
nợ 133 : tiền thuế cả lô hàng
có 112 := số tiền ở nợ 156+ số tiền ở nợ 133
anh chị xem r jải đáp júp e với
chứ tình hình là e chả hiểu hạch toán như nào c
công ty của eký hợp đồng vào ngày 18/3/2014
đến ngày 28/3/2014 thì tạm ứng trc cho khách hàng
hóa đơn GTGT về vào ngày 16/5/2014 :trên đấy ghi tỏng trị giá lô hàng
đến ngày 24/5 thì công ty em thanh toán nốt cho bên bán số tiền còn lại
tất cả tiền thanh toán đều là chuyển khoản hết
vậy e hạch toán thế này có đúng ko ah:
khi tạm ứng trc tiền cho khách hàng thì e ghi
Nợ 331/ có 112 : số tiền tạm ứng trc cho bên bán
đến khi hàng về công ty:
nợ 156 : tổng giá trị lô hàng chưa thuế
nợ 133 tiền thuế
có 331 : số tiền tạm ứng
có 112 : số tiền còn lại phải trả
như thế có đúng ko
hay là hạch toán nghiệp vụ 2 như này"
nợ 156 : tổng tiền hàng chưa thuế - số tiền tạm ứng
nợ 133 : tiền thuế cả lô hàng
có 112 := số tiền ở nợ 156+ số tiền ở nợ 133
anh chị xem r jải đáp júp e với
chứ tình hình là e chả hiểu hạch toán như nào c