Vì chủ quan nên tháng 12 em đã Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, giấy nộp tiền bị sai , kéo theo tháng 1 , tháng 2 cũng bị sai luôn. Nhưng khi quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn , giấy nộp tiền năm 2006 thì em mới phát hiện ra 3 tháng đó , mình đã làm sai.
Như vậy vào tháng tới, tức đầu tháng 3, khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho tháng 2, thì em ghi theo số đúng ?. em có phải giải trình gì ko cho các tháng đã làm sai ko?
Như vậy vào tháng tới, tức đầu tháng 3, khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho tháng 2, thì em ghi theo số đúng ?. em có phải giải trình gì ko cho các tháng đã làm sai ko?