H
Chào cả nhà !
Minh đang hoàn thành nốt báo cáo tài chính nhưng khổ nỗi số liệu trên BCĐ kế toán lệnh so với BCĐ tài khoản bằng đúng số dư cuối năm của tài khoản hao mòn TSCĐ.
Trên BCĐ Tài khoản số dư của TK Hao mòn TSCĐ mình để bên có và dương.
Nhưng trên BCĐ kế toán số dư của TK này lại để ở phần tài sản và để trong ngoặc( Ghi âm)
Do vậy Tổng cộng số dư cuối kỳ trên BCĐKT thi Tài Sản = nguồn vốn nhưng lệnh với số tổng cộng trên BCĐTK đúng bằng số dư cuối của TK hao mòn TSCĐ.
Bác nào có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ này chỉ giúp mình với !
Many thanks.:wall:
Minh đang hoàn thành nốt báo cáo tài chính nhưng khổ nỗi số liệu trên BCĐ kế toán lệnh so với BCĐ tài khoản bằng đúng số dư cuối năm của tài khoản hao mòn TSCĐ.
Trên BCĐ Tài khoản số dư của TK Hao mòn TSCĐ mình để bên có và dương.
Nhưng trên BCĐ kế toán số dư của TK này lại để ở phần tài sản và để trong ngoặc( Ghi âm)
Do vậy Tổng cộng số dư cuối kỳ trên BCĐKT thi Tài Sản = nguồn vốn nhưng lệnh với số tổng cộng trên BCĐTK đúng bằng số dư cuối của TK hao mòn TSCĐ.
Bác nào có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ này chỉ giúp mình với !
Many thanks.:wall: