D
:beernow: Chào mọi người!
Nhờ mọi người giúp mình nghiệp vụ này nhé.
Mình mới vào làm việc tại 1 Cty làm đại lý Sữa các loại (Cấp I) bán hàng hưởng hoa hồng.
Khi xuất bán Cty được phép chiết khấu 1% cho khách hàng (theo qui định của công ty mà mình làm đại lý)
Trước đó Cty có xuất bán hàng và viết hóa đơn như sau:
Ví dụ: Sữa ông thọ 10.000.000
Chiết khấu 1% 100.000
Cộng tiền hàng 9.900.000
Thuế VAT 990.000
Cộng thanh toán 10.890.000
Việc hóa đơn viết như vậy đã đúng hay chưa? Và khi kê khai thuế hàng tháng cột doanh thu và cột thuế thể hiện tiền hàng chính là số tiền sau khi trừ đi chiết khấu, số thuế GTGT tính trên số tiền đó. Như vậy có đúng ko?
Vì là đại lý hưởng hoa hồng nên doanh thu bằng giá vốn.
Nhờ mọi người giúp mình nghiệp vụ này nhé.
Mình mới vào làm việc tại 1 Cty làm đại lý Sữa các loại (Cấp I) bán hàng hưởng hoa hồng.
Khi xuất bán Cty được phép chiết khấu 1% cho khách hàng (theo qui định của công ty mà mình làm đại lý)
Trước đó Cty có xuất bán hàng và viết hóa đơn như sau:
Ví dụ: Sữa ông thọ 10.000.000
Chiết khấu 1% 100.000
Cộng tiền hàng 9.900.000
Thuế VAT 990.000
Cộng thanh toán 10.890.000
Việc hóa đơn viết như vậy đã đúng hay chưa? Và khi kê khai thuế hàng tháng cột doanh thu và cột thuế thể hiện tiền hàng chính là số tiền sau khi trừ đi chiết khấu, số thuế GTGT tính trên số tiền đó. Như vậy có đúng ko?
Vì là đại lý hưởng hoa hồng nên doanh thu bằng giá vốn.