Hóa đơn, chứng từ nước ngoài

  • Thread starter DoHung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
To namtt:

Bạn nói răng khi hạch toán thì cứ ghi đầy đủ, lúc tính thuế thì loại bớt ra.
Cụ thể thì thế nào là "loại bớt ra" ? và phải làm như thế nào ?.
Cái số "loại bớt ra" ấy có hạch toán không ? Nếu không hạch toán thí làm sao cân đối sổ sách và báo cáo thuế được.

Hy vọng bạn hiểu đúng câu hỏi của mình.

Cám ơn

To Sans: Thú thật sau khi đọc bài của cậu, tớ không bao giờ nắm được cái ý tưởng cậu muốn "xây dựng" cho câu hỏi là gì (Mặ dù cậu luôn luôn viết rất dài) - Góp ý chân thàn mong Sans đừng giận
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em thấy việc khó khăn mà Dohung mắc phải không phải là chuyện thanh toán cho sếp hay không thanh toán. làm ỏ những công ty TNHH.... nho nhỏ em biết, người làm kế toán luôn lo đến chuyện làm thế nào để hợp lý hóa các chi phí công ty đã bỏ ra. Vì ở VN mình khi kiểm tra thì cái gì cũng phải hóa đơn tài chính đâu ?..... Nhiều khi có hóa đơn rồi còn bị loại vì không hợp lý... nhưng ở bên Tây các bác thì lại không có cái tờ giấy đo đỏ đó thế nên mới sinh ra rắc rối mà DoHung phải hỏi.
Theo em thì các bác đã biết, từng trải rồi thì nên nói rõ về căn cứ nào để đưa những khoản chi phí đó vào sổ sách ( Thực ra cái sổ sách ở đây là những cái sau này báo cáo cơ quan quản lý ) Mấy cái QĐ & thông tư ở trên kia có áp dụng được với DN ngoài quốc doanh không ? Nếu áp dụng được thì giải quyết thế nào ?
Thế thôi nhẩy !
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Ý Namtt là bạn cứ hạch toán hết, còn khi lập Quyết toán thuế TNDN thì bạn gạt phần vượt định mức ra ở phần điều chỉnh giảm chi phí (Mục III), vì năm nay mẫu QT thuế TNDN là mẫu mới còn gì ...
 
N

namtt

Guest
To: Dohung,

Rat don gian "loai bo" nhu sau:

Sau khi co lai lo o TK421, ban co the cong them phan chi phi không hợph lý vào đó để tính phần thuế TNDN sẽ ra được giá trị thuế, lúc đó bạn hạch toán
Nợ 421
Có 333 (thuế TNDN) phần thuế vừa tính.
O day không có liên quan gi đến BCTC hay sổ kế toán gì cả. bạn có thể chỉnh ngay trên Báo cáo KQKD phần I

Mình có thể ví dụ như sau:

Giả sử phần chi phí không hợp lý cho mục đích tính thuế là 1.000 đ (do bạn đã lượng hóa được từ trước)
Phần lãi trước thuế giả sử là 51.000đ
Thông thường sẽ tính thuế TNDN trên 51.000đ, nhưng bây giờ bạn tính trên 50.000 (51.000 - 1.000), theo đó thuế là 12.500 (50.000 x 25%), lúc đó bạn hạch toán
Nợ 421:12.500
Có 333: 12.500
Như vậy báo cáo tài chính và bảng cân đối vẫn luôn cân

Nếu có gì chưa rõ xin hỏi lại mình.


To: Cam To

theo minh, da la doanh nghiep thi duoc quyền tự chủ trong kinh doanh, các văn bản kia chỉ mang t/c bắt buộc đối với cơ quan NN, công chức nhà nước, các DN có thể có quy định khác nhau trong việc thanh quyết toán (và thận trọng nên đăng ký với cơ quan thuế làm cơ sở cho mục đích tính thuế).

Mình vẫn muốn nhắc lại, các VB đó tham khảo và có thể dùng để làm cơ sở so sánh, đánh giá cho mục đích tính thuế của cơ quan Thuế thôi
 
N

namtt

Guest
To Dohung

To sorry nhe, luc nay to lam công thức sai, lãi trước thuế cho mục đích tính thuế là 52.000 (51.000 + 1.000) thueo đó thuế TNDN là 13.000 (52.000 x 25%)

mot lan nua sorry nhe
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Ồ cám ơn namtt thật nhiều.
Mình chưa bao giờ làm thế này
Mình nghĩ như vậy cũng rất hợp lý đấy.

Đã ai từng làm thế này bao giờ chưa?
Xin cho thêm ý kiến !

Cám ơn nhiều nhiều
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Hề hề, các chú cứ chửi anh cũng được, anh chẳng care lắm. Cái giữa cái chú và anh khác nhau ở chỗ các chú chỉ cần chỉ dẫn trường hợp cụ thể, cho được việc của các chú, còn cái anh muốn là tổng quát hóa các trường hợp các chú hỏi, chỉ luôn cái cần làm để cho đúng luật cho các trường hợp sau. Chứ anh chả chỉ cụ thể cho các chú phải hạch toán như thế nào vì nếu thế, lần sau các chú lại hỏi nữa.

Các chú có thời gian, in ra mà xem lại xem tất cả những gì anh viết, cách làm của chú namtt cũng giống thế mà thôi, có chăng là nó cụ thể hơn thôi.

Anyway, vấn đề nó nằm ở chỗ expectation gaps. Anh chẳng comments gì các chú cả. Anh vẫn luôn nói với các chú là đừng chỉ chăm chăm vào xem nợ với có là cái gì, mà vấn đề là nguyên lý. Nếu các chú nắm được nguyên lý, thì mọi chuyện nó sẽ giống như nước chảy bèo trôi, không có gì các chú phải hỏi nữa.

Thế đã nhỉ?
 
N

namtt

Guest
To: Sans-frontier

He he, tuong cau nhu the nao chu, noi 3 cai lung tung ma cung tinh vi, cau doc lai xem nguoi ta hoi cai gi? cach tra loi ra sao, chung ta dang o dien dan ke toan va thue, do vay phai trả lời theo cách của kế toán và thuế, còn nếu cậu sang sân kiểm toán hay tài chính thì ta nói theo kiểu đó. Sans a, đừng quá kiêu ngạo như vậy, ý của cậu tốt thôi, nhưng nếu dùng không đúng chỗ, đúng lúc thì nó phản tác dụng đấy.
Công nhận cậu cũng biết nhiều nhưng tớ khuyên cậu: NÊN biết hỏi đúng chỗ, trả lời đúng nơi,

thế nhé

Hẹn sang vấn đề khác cùng trao đổi
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Cái này chú đúng, anh ghi nhận. Cảm ơn chú, nhưng mà chú phải viết cái tên anh cho đúng tý chứ, không thì...
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Namtt nói được vậy là mình mừng rồi. :thank
 
L

lap

Guest
2/2/04
10
0
1
44
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mình có một bản phô tô ở ngoài, nếu bạn ở Hà nội thì qua chỗ mình, mình phô tô cho một bản. Nếu không thì liên hệ với mình theo địa chỉ: dolanphuong@yahoo.com
 
H

hungttt2002

Guest
15/9/04
32
0
0
48
Hanoi
Theo tôi hiểu thì hoá đơn nước ngoài không được chấp nhận theo luật thuế đâu. Bác Vũ thử xem lại coi, còn nếu chắc chắn như vậy thì cảm ơn bác quá, bác upload TT95 lên cho mọi người đi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA