Thuê tài chính

Thảo luận trong 'Luật Kế toán Việt Nam' bắt đầu bởi Thien Thanh_, 8 Tháng ba 2007.

2,791 lượt xem

  1. Thien Thanh_

    Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi

    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Miền Trung
    Cho e hỏi một trường hợp:
    DN thuê TC một TS với thời gian 5 năm giá 500.000.000
    Khấu hao hàng năm là 100.000.000
    Nhưng đến hết năm 3, DN cho một bên thứ 3 thuê lại TS này với giá 140.000.000
    Hạch toán và thủ tục thế nào ạ?

    Ps: chúc các bác nữ 8/3 vui vẻ
    Chúc các mem Nam có một ngày làm vợ ý nghĩa.
     
    #1
  2. Ng_Duy_Binh83

    Ng_Duy_Binh83 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    DN bạn cho bên thứ ba thuê là hình thức thuê hoạt động.
    Khi bạn thuê tài chính thì TS đó coi như TS của DN bạn, khi bạn cho thuê hạch toán bình thường.
    Các chi phí liên quan đến cho thuê (nếu có)
    Nợ TK6??
    Nợ TK133(1)
    Có TK111,112,331
    Phản ánh thu nhập cho thuê
    - Nếu nhận tiền hàng kỳ:
    Nợ TK111...
    Có TK511
    Có TK333(1)
    - Nếu nhận tiền trước nhiều kỳ:
    Nợ TK111
    Có TK338(7)
    Có TK333(1)
    Định kỳ phân bổ doanh thu
    Nợ TK338(7)
    Có TK511
     
    #2
  3. Thien Thanh_

    Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi

    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Miền Trung
    Cám ơn bạn, mình có một ý nhỏ
    Cái này ko phải là vấn đề trọng tâm muốn bàn nhưng mình chưa tán thành với yk của bạn.
    - Đây ko phải là hoạt động sxkd chính của DN, ko đưa và 511, 6??...


    Vấn đề mình muốn thắc mắc là chênh lệch 20.000.000 - 14.000000 vnd
    Theo mình nv này giống nv bán TSCD, chênh lệch này sẽ đưa vào 811...
    Nhưng mình vấn đang "bối rối"...
    Hôm đó mình ko dám tranh luận trực tiếp với KTV, muốn đập đầu vào tường quá :wall: :wall: :wall:
    Xin được thỉnh giáo thêm các bậc tiền bối!
     
    Last edited: 10 Tháng ba 2007
    #3
  4. vitconlonton

    vitconlonton Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    đâu đó ngoài webketoan
    Trước hết, TT phải xác định lại trong GPKD của doanh nghiệp có đăng ký hoạt động cho Thuê thiết bị hay không? Nếu không có thì phải đi đăng ký bổ sung hoạt động cho Thuê thiết bị vào GPKD vì việc cho thuê được coi như 1 hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.
    Sau khi trong GPKD đã được bổ sung ngành nghề thì bạn cho thuê và xuất hóa đơn GTGT cho thuê và hạch toán số tiền cho thuê như doanh thu chính: Nợ 111 Có 511 Có 333.
    Về việc khấu hao tài sản, tài sản tuy đã cho thuê (không phải thuê tài chính) nhưng thực chất vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, hằng tháng hoặc hằng năm vẫn trích khấu hao 100tr và hạch toán tiền lãi ở 2 năm còn lại.


    hạch toán cụ thể như sau (tham khảo từ quyển "hướng dẫn thực hành chế độ kế toán của DN vừa và nhỏ ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ - BTC"):
    Ví dụ: Giá trị của tài sản cho thuê tài chính là 500 triệu (chưa có thuế GTGT), khấu hao 100triệu/năm.
    - Khi thuê tài sản tài chính:
    Nợ 2112: 500 000 000
    Nợ 2112: chi phí ban đầu của liên quan đến việc cho thuê tài chính (giả sử = 0)
    Có 341: 500 000 000
    Có 111, 112: chi phí ban đầu của liên quan đến việc cho thuê tài chính


    cuối năm trích khấu hao:
    Nợ 154, 631, 641, 642,...: 100 000 000
    Có 214: 100 000 000

    trả tiền thuê tài chính
    Nợ 341: 100 000 000
    Có 315: 100 000 000

    Nợ 635: tiền lãi phải trả
    Nợ 315: 100 000 000
    Nợ 133: tiền thuế GTGT
    Có 111, 112, ...

    khi cho người khác thuê lại 140tr/năm:
    Khấu hao sau khi cho thuê:
    Nợ 154:100tr
    Có 214: 100 tr
    đồng thời ghi bên NỢ tài khoản ngoại bảng 009 Nguồn vốn khấu hao.

    Khi k/h trả tiền thuê:
    Nợ 632: 100tr
    Có 154: 100tr

    Nợ 111, 112, ...: 140tr + thuế
    Có 511: 140tr
    Có 333: thuế

    tiếp tục hạch toán nghiệp vụ trả tiền thuê tài chính như trên.
     
    Last edited: 10 Tháng ba 2007
    #4
  5. phamminhthu1981

    phamminhthu1981 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Em là thành viên mới, cho em hỏi ké một câu, xin được chỉ giáo.
    Với trường hợp như trên cty em muốn xuất hd đầu ra cho cty đã thuê lại có cần phải có hoá đơn của bên cho thuê k hay chỉ cần hợp đồng với bên cho mình thuê
     
    #5

Chia sẻ trang này