V
Chào tất cả anh chị em trong diễn đàn!
Năm 2006 Cty em thành lập và có mua 1 TSCĐ trị giá 20tr em khấu hao trong vòng 5 năm là 4tr/năm N 6424/C214 : 4tr do đó số dư cuối kỳ của TK 214 ở bên có.
Em điền vào bảng cân đối kế toán trong báo cáo TC là:
- Nguyên giá : 16tr
- Hao mòn lũy kế: (4tr) Em không hiểu "lũy kế" là năm nay mới trích có được ghi vào hay không, hay đợi lũy kế sang năm là (8tr) mới được điền vào. và khi tổng TS thì số liệu lệch so với bảng CĐPS ở sổ sách đúng = 4tr.
Vậy hao mòn TSCĐ ngoài nghi vào mã số 242 còn nghi vào chỉ tiêu nào nữa không ah? Nêu không ghi vào chỉ tiêu nào nưa thì bảng cân đối trong báo cáo TC của em lệch 4tr so với bảng cân đối PS trong sổ sách.
Em cảm ơn nhiều!
Năm 2006 Cty em thành lập và có mua 1 TSCĐ trị giá 20tr em khấu hao trong vòng 5 năm là 4tr/năm N 6424/C214 : 4tr do đó số dư cuối kỳ của TK 214 ở bên có.
Em điền vào bảng cân đối kế toán trong báo cáo TC là:
- Nguyên giá : 16tr
- Hao mòn lũy kế: (4tr) Em không hiểu "lũy kế" là năm nay mới trích có được ghi vào hay không, hay đợi lũy kế sang năm là (8tr) mới được điền vào. và khi tổng TS thì số liệu lệch so với bảng CĐPS ở sổ sách đúng = 4tr.
Vậy hao mòn TSCĐ ngoài nghi vào mã số 242 còn nghi vào chỉ tiêu nào nữa không ah? Nêu không ghi vào chỉ tiêu nào nưa thì bảng cân đối trong báo cáo TC của em lệch 4tr so với bảng cân đối PS trong sổ sách.
Em cảm ơn nhiều!
Sửa lần cuối: