Đổi cách hạch toán Tài khoản kế toán?

  • Thread starter ngoctramnguyen
  • Ngày gửi
ngoctramnguyen

ngoctramnguyen

Cao cấp
2/11/13
295
4
18
TP.HCM
Thân chào, bên e làm theo QĐ 48, lúc trước có tham gia sản xuất nên e đưa các khaonr chi phí khấu hao TSCĐ, hay phân bổ CCDC vào các TK như 1544, 1543, nhân công 1542, sau đó kết chuyển Từ 154 qua 155, từ 155 qua 632.
Nhưng giờ bên em không sản xuất nữa thì không thể hạch toán các chi phí trên như khấu hao vào 1544 nữa mà e sẽ chuyển sang đưa vào 6422, hay Cứ định khoản vào 154 sau đó kết chuyển thẳng qua 632 ạ ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Bạn căn cứ vào CCDC, TSCĐ sử dụng cho bộ phận nào thì hạch toán vào chi phí đó. vì dụ sử dụng cho việc quản lý thì hạch toán 6422, sử dụng cho bán hàng, kinh doanh thì hạch toán 6421. Không hạch toán vào TK 154 nếu không sản xuất, tránh vòng vo không đúng bản chất sự việc.
 
ngothanh8286

ngothanh8286

Cao cấp
8/10/11
299
32
28
hcm
ketoanthanhdatvn.com
Thân chào, bên e làm theo QĐ 48, lúc trước có tham gia sản xuất nên e đưa các khaonr chi phí khấu hao TSCĐ, hay phân bổ CCDC vào các TK như 1544, 1543, nhân công 1542, sau đó kết chuyển Từ 154 qua 155, từ 155 qua 632.
Nhưng giờ bên em không sản xuất nữa thì không thể hạch toán các chi phí trên như khấu hao vào 1544 nữa mà e sẽ chuyển sang đưa vào 6422, hay Cứ định khoản vào 154 sau đó kết chuyển thẳng qua 632 ạ ?
Nếu những TS đó bạn chỉ sử dụng cho sản xuất. Khi bạn ngừng sản xuất các TS đó cũng không được trích khấu hao. Trừ khi bạn chuyển TS đó cho bộ phận khác sử dụng thì trích khấu hao đưa vào bộ phần đó như bác levanton đã nói
 
  • Like
Reactions: ngoctramnguyen
ngoctramnguyen

ngoctramnguyen

Cao cấp
2/11/13
295
4
18
TP.HCM
@ngothanh8286 @levanton
Dạ 2 bác cho hỏi,nếu cty e chỉ dừng sx 2 - 3 tháng thui và ko đưa CCDC,TSCĐ đó sang bộ phận khác sử dụng, thì những tháng này e có được phép đưa vào chi phí cho phân bổ ko, hay loại ra ạ (cho = 0)
 
T

ttsp

Trung cấp
5/8/09
82
2
8
Hải Phòng
TSCĐ khi không tham gia vào sx thi không được khấu hao ở bộ phận đó, mà chỉ khấu hao ở bộ phận nó tham gia thôi. Nếu không tham gia ở bộ phận nào thì tạm dừng không khấu hao nữa
 
  • Like
Reactions: ngoctramnguyen
ngothanh8286

ngothanh8286

Cao cấp
8/10/11
299
32
28
hcm
ketoanthanhdatvn.com
@ngothanh8286 @levanton
Dạ 2 bác cho hỏi,nếu cty e chỉ dừng sx 2 - 3 tháng thui và ko đưa CCDC,TSCĐ đó sang bộ phận khác sử dụng, thì những tháng này e có được phép đưa vào chi phí cho phân bổ ko, hay loại ra ạ (cho = 0)
Không được bạn phải dừng khấu hao chờ đến khi san xuất lại rùi khấu hao tiếp nhé
 
  • Like
Reactions: ngoctramnguyen
ngoctramnguyen

ngoctramnguyen

Cao cấp
2/11/13
295
4
18
TP.HCM
@ngothanh8286 @ttsp
Dạ, em hỏi thêm vấn đề nữa nhé. Mong 2 bác giúp đỡ ạ.
CCDC hoặc TS mà bên e ko dùng nữa giờ đem bán

CCDC, TS đó bên em đã khấu hao, phân bổ hết, giờ đem bán thì có xuất hóa đơn ko ạ ? Hạch toán Nợ 111/112/131; Có 711 : Số tiền thu được
Và Nợ 214/Có 211: giá trị TS đó, còn CCC thì bên e do lúc mua vào ko định khoản Nợ 153/Có 111, mà hạch toán thẳng N142/C111, giờ em muốn ghi giảm thì hạch toán thế nào ạ : Có 142 nhưng Nợ cái gì ạ
 
Tuanki02

Tuanki02

Guest
11/10/14
12
5
3
29
Vẫn phải xuất hóa đơn nha bạn và phải chịu thuế đầu ra nữa. Bên Thuế nó thấy Giảm TSCĐ mà không phải chịu thuế là nó buồn đó.
Khi bán CCDC thì nghiệp vụ này không thuộc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên bạn cho nó vào 711, và chi phí là 811.
Nếu CCDC đã phân bổ hết mà bán : ( lúc này không còn số dư TK 142 )
Nợ 111/ có 3331, 711
Nếu CCDC chưa phân bổ hết , bạn thêm bút toán này nữa.
Nợ 811/ có 142 ( phần chưa phân bổ hết )
 
  • Like
Reactions: ngoctramnguyen
A

anhtu1992

Guest
1/10/14
2
1
1
31
@ngothanh8286 @ttsp
Dạ, em hỏi thêm vấn đề nữa nhé. Mong 2 bác giúp đỡ ạ.
CCDC hoặc TS mà bên e ko dùng nữa giờ đem bán

CCDC, TS đó bên em đã khấu hao, phân bổ hết, giờ đem bán thì có xuất hóa đơn ko ạ ? Hạch toán Nợ 111/112/131; Có 711 : Số tiền thu được
Và Nợ 214/Có 211: giá trị TS đó, còn CCC thì bên e do lúc mua vào ko định khoản Nợ 153/Có 111, mà hạch toán thẳng N142/C111, giờ em muốn ghi giảm thì hạch toán thế nào ạ : Có 142 nhưng Nợ cái gì ạ
Nếu đã phân bổ hết thì chỉ hạch toán vào thu nhập khác, tất nhiên vẫn phải hạch toán thuế đầu ra
 
levanton

levanton

Cao cấp
@ngothanh8286 @ttsp
Dạ, em hỏi thêm vấn đề nữa nhé. Mong 2 bác giúp đỡ ạ.
CCDC hoặc TS mà bên e ko dùng nữa giờ đem bán

CCDC, TS đó bên em đã khấu hao, phân bổ hết, giờ đem bán thì có xuất hóa đơn ko ạ ? Hạch toán Nợ 111/112/131; Có 711 : Số tiền thu được
Và Nợ 214/Có 211: giá trị TS đó, còn CCC thì bên e do lúc mua vào ko định khoản Nợ 153/Có 111, mà hạch toán thẳng N142/C111, giờ em muốn ghi giảm thì hạch toán thế nào ạ : Có 142 nhưng Nợ cái gì ạ

Bạn vẫn xuất bán theo hợp đồng hoặc theo thỏa thuận, trong đó có thuề GTGT.
Nợ 111, 112, 131/Có 711, Có 3331
Phần chi phí, giá vốn:
Nợ 811/ có 142, 242 số chi phí chưa phân bổ hết của CCDC bán
Nợ 811/Có 211 : Giá trị còn lại của TSCĐ
Và ghi giảm số đã khấu hao:
Nợ 214/ Có 211
Ngoài ra, nếu có chi phí thanh lý nhượng bán hạch toán
Nợ 811/ Có TK liên quan việc thanh lý nhượng bán
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA