N
Công ty em có một hóa đơn đầu vào từ tháng 11/2011 với tống số tiền hàng là 17.325.000 tiền thuế VAT : 1.732.500, Tháng 9/2014 cơ quan thuế có thực hiện tra soát phát hiện DN bán hàng không thực hiện kê khai hóa đơn trên và đã bó trốn khói địa điểm kinh doanh và yêu cầu bên em kê khai bổ sung. Em lúng túng chưa biết làm thế nào để hạch toán cho đúng vì không biết có phải cân đối lại cả BCTC , mong các anh chị giúp đỡ ạ