H
hanh duyen
Guest
- 18/10/14
- 1
- 0
- 1
- 43
1/Công ty em do t7, t8, t9 không nộp tiền BH, đến t10 mới nộp BH cho cả 3 tháng 7,8,9 nên bị cơ quan BH tính thêm phần tiền lãi do nộp chậm. Anh chị cho em hỏi vậy phần tiền lãi nên đưa vào đâu ạ?
2/Trường hợp t8 có phát sinh giảm Bh nhưng đến t10 mới lập đối chiếu giảm vậy tháng 8 khi hạch toán tiền BH vào chi phí có hạch toán giảm luôn hay tháng 10 mới hạch toán giảm a?
2/Trường hợp t8 có phát sinh giảm Bh nhưng đến t10 mới lập đối chiếu giảm vậy tháng 8 khi hạch toán tiền BH vào chi phí có hạch toán giảm luôn hay tháng 10 mới hạch toán giảm a?