P
Phamngaa
Sơ cấp
- 25/10/14
- 15
- 0
- 1
- 34
Xin mọi người giúp em vấn đề này với!
Cty em vừa mới thanh tra xong, trên biên bản Ktra của cơ quan thuế yêu cầu cty em điều chỉnh giảm Tk 154 như sau:
Có một công trình đã hoàn thành nhưng do chưa trả tiền nên cty em chưa xuất hóa đơn, còn đầu vào thì đã đầy đủ và đang treo trên tài khoản 154 là 200tr.Đến khi thuế thanh tra đã truy thu doanh thu của công trình đó là 210 triệu, yêu cầu đơn vị điều chỉnh giảm số 200tr trên tk 154 đó và xuất hóa đơn 210tr kia nhưng đã truy thu nên chỉ xuất rồi bút toán âm luôn trên tờ khai để không phát sinh doanh thu trong năm. vậy cho em hỏi điều chỉnh giảm 200tr em phải định khoản như thế nào?
Cty em vừa mới thanh tra xong, trên biên bản Ktra của cơ quan thuế yêu cầu cty em điều chỉnh giảm Tk 154 như sau:
Có một công trình đã hoàn thành nhưng do chưa trả tiền nên cty em chưa xuất hóa đơn, còn đầu vào thì đã đầy đủ và đang treo trên tài khoản 154 là 200tr.Đến khi thuế thanh tra đã truy thu doanh thu của công trình đó là 210 triệu, yêu cầu đơn vị điều chỉnh giảm số 200tr trên tk 154 đó và xuất hóa đơn 210tr kia nhưng đã truy thu nên chỉ xuất rồi bút toán âm luôn trên tờ khai để không phát sinh doanh thu trong năm. vậy cho em hỏi điều chỉnh giảm 200tr em phải định khoản như thế nào?