Cân đối lãi lỗ

  • Thread starter thanh8706
  • Ngày gửi
T

thanh8706

Guest
25/11/14
6
0
1
37
Các tiền bối ơi ! Help me ! gấp lắm ạ.
Bên em vừa lắp đặt lại vừa cung cấp dịch vụ thang máy .
Tình hình là sắp cuối năm rồi nên sếp yêu cầu em tổng hợp doanh thu,chi phí để cân đối lãi lỗ đến hết tháng 11.
E làm như này ko biết có đúng ko mong các tiền bối giúp đỡ em ạ .
Em tổng hợp doanh thu rồi (TK511,515,711)
Còn chi phí em tập hợp TK 642 (6421,6422) : TK 635 ,TK811,
Nhưng còn TK 632 em phải kết chuyển từ TK154 sang nữa mà em chưa biết làm thế nào cho chính xác do còn có dở dang cuối kỳ.
Nếu tiền bối nào có cách khác hay hơn thì mách cho em với.
Em cảm ơn nhiều ! Em mới làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm có gì mong các bác thông cảm nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Các tiền bối ơi ! Help me ! gấp lắm ạ.
Bên em vừa lắp đặt lại vừa cung cấp dịch vụ thang máy .
Tình hình là sắp cuối năm rồi nên sếp yêu cầu em tổng hợp doanh thu,chi phí để cân đối lãi lỗ đến hết tháng 11.
E làm như này ko biết có đúng ko mong các tiền bối giúp đỡ em ạ .
Em tổng hợp doanh thu rồi (TK511,515,711)
Còn chi phí em tập hợp TK 642 (6421,6422) : TK 635 ,TK811,
Nhưng còn TK 632 em phải kết chuyển từ TK154 sang nữa mà em chưa biết làm thế nào cho chính xác do còn có dở dang cuối kỳ.
Nếu tiền bối nào có cách khác hay hơn thì mách cho em với.
Em cảm ơn nhiều ! Em mới làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm có gì mong các bác thông cảm nhé.
Yêu cầu ng chịu trách nhiệm công việc dd đó xác định nvl & nhân công là nhiêu; cp quản lý b ước phân bổ . 2 khoản này để dư cuối 154
 
levanton

levanton

Cao cấp
Các tiền bối ơi ! Help me ! gấp lắm ạ.
Bên em vừa lắp đặt lại vừa cung cấp dịch vụ thang máy .
Tình hình là sắp cuối năm rồi nên sếp yêu cầu em tổng hợp doanh thu,chi phí để cân đối lãi lỗ đến hết tháng 11.
E làm như này ko biết có đúng ko mong các tiền bối giúp đỡ em ạ .
Em tổng hợp doanh thu rồi (TK511,515,711)
Còn chi phí em tập hợp TK 642 (6421,6422) : TK 635 ,TK811,
Nhưng còn TK 632 em phải kết chuyển từ TK154 sang nữa mà em chưa biết làm thế nào cho chính xác do còn có dở dang cuối kỳ.
Nếu tiền bối nào có cách khác hay hơn thì mách cho em với.
Em cảm ơn nhiều ! Em mới làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm có gì mong các bác thông cảm nhé.

Bạn cần theo dõi chi phí bỏ ra cho từng hợp đồng lắp đặt. Hop đồng nào hoàn thành thì kết chuyển toàn bộ chi phí vào giá vốn. hợp đồng nào đăng thi công bạn liệt kê chi phí dở dang của công trình, bảng kê co xác nhận của đội trưởng hoặc phụ trách thi công lắp đặt, từ đó xác định giá trị tương ứng với phần đã nghiệm thu, hạch toán Nợ 632/ Có 154.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA