T
Cty mình có xuất 1 hóa đơn cho dịch vụ bán ra 80 triệu vào tháng 9.Ghi nhận doanh thu
Nợ 131 có 5113
Tháng 12 khách hàng không chịu lấy hóa đơn vì sai mã số thuế.Mình làm biên bản thu hồi hóa đơn và phát hành hóa đơn khác , ghi nhận doanh thu
Nợ 131 Có 5113, đồng thời ghi giảm doanh thu cho hóa đơn tháng 9: N5113 C131
Trên bảng cân đối tài khoản ( bằng phần mêm accnet) ,tổng nợ và có của số phát sinh trong kỳ bao gồm cà hóa 2 hóa đơn và bút toán ghi giảm ở trên
Trong trường hợp này, khi làm báo cáo tài chính thì không thể căn cứ vào bảng cân đối tài khoàn để lấy số liệu doanh thu ... vì doanh thu không chính xác
Vậy để có thể sử dụng bảng cân đối TKhoản một cách tiện ích vào báo cáo tài chính, thì số liệu của TK nào trên bảng này thì có thể sự dụng được ngay, số liệu TK nào thì phải kiểm tra lại như trên
Cám ơn các bạn
Nợ 131 có 5113
Tháng 12 khách hàng không chịu lấy hóa đơn vì sai mã số thuế.Mình làm biên bản thu hồi hóa đơn và phát hành hóa đơn khác , ghi nhận doanh thu
Nợ 131 Có 5113, đồng thời ghi giảm doanh thu cho hóa đơn tháng 9: N5113 C131
Trên bảng cân đối tài khoản ( bằng phần mêm accnet) ,tổng nợ và có của số phát sinh trong kỳ bao gồm cà hóa 2 hóa đơn và bút toán ghi giảm ở trên
Trong trường hợp này, khi làm báo cáo tài chính thì không thể căn cứ vào bảng cân đối tài khoàn để lấy số liệu doanh thu ... vì doanh thu không chính xác
Vậy để có thể sử dụng bảng cân đối TKhoản một cách tiện ích vào báo cáo tài chính, thì số liệu của TK nào trên bảng này thì có thể sự dụng được ngay, số liệu TK nào thì phải kiểm tra lại như trên
Cám ơn các bạn