Tình hình là em không rành lắm về hóa đơn đỏ nên cần các bác tư vấn giùm em.
Ví dụ : Em nhập một cái tivi đã có VAT, khi bán lại cho khách hàng, khách hàng cũng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT. Như vậy có phải xuất 2 lần thuế GTGT không ạ. Mong các bác tư vấn giùm e. Cảm ơn các bác nhiều.
Mình xin chia sẻ chút ít về vấn đề này: Bạn là bên thương mại, khi bạn mua hàng, nhận hóa đơn thì bạn phải trả thuế VAT và khi bán ra bạn cũng xuất hóa đơn và người mua sẽ trả thuế này cho bạn.
Nếu bạn nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì đầu vào bạn trả rồi, đầu ra bạn xuất hóa đơn ấy là hóa đơn thông thường không có VAT.
Nếu bạn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đầu vào bạn sẽ được khấu trừ lại khi bạn bán hàng. Mình ví dụ:
Theo pp trực tiếp:
Bạn mua: 1.000.000 VND + Thuế 100.000 VND
Bán ra: 1.500.000 VND (Bạn phải đóng thuế thêm, thường là thương mại 1% =15.000)
=>Bạn đóng thuế 2 lần.
Theo pp khấu trừ:
Bạn mua: 1.000.000 VND + Thuế 100.000VND
Bán ra: 1.500.000 VND + Thuế 150.000 VND = 1.650.000 VND
Bạn nộp thuế 50.000 VND và giữ lại 1.600.000 VND (1.500.000 tiền mua hàng và 100.000 VND bạn đã trả tiền thuế trước đó khi bạn mua hàng.)
Đó là ý kiến của mình. Nhờ mọi người góp ý