chi trả hộ

  • Thread starter Bống_ Bống
  • Ngày gửi
B

Bống_ Bống

Guest
14/12/14
2
0
1
33
Em chào mọi người. Mọi người cho em hỏi ạ.
Em mới vào làm kế toán nên chưa biết nhiều.
Công ty em mua hàng nhập khẩu và có đối tác với một công ty dịch vụ A về làm hàng nhập khẩu cũng như vận chuyển. mọi chi phí vẫn chuyên , chi khí kho bãi chi phí lưu kho,.. tổng là 80,000,000đ nhưng trong đó có 10,000,000đ là của cty C về chi phí lưu kho và 25,000,000đ ;là chi phí nâng hạ bốc xếp của cty B, 15,000,000đ của cty E chi phí dịch vụ làm tờ khai hải quan. còn 30,000,000đ là của cty A. Nhưng bên em chuyển hết cho cty A 1 lúc là 80 triệu vì đã trả trước giúp bên em. Mọi công cty kia đều có hóa đơn chứng tù đầy đủ. vậy em sẽ phải hạch toán định khoản như thế nào được ạ?
Mong mọi người giúp đỡ em. EM cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoanthattinh

Cao cấp
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
Hạch toán như sau:
Khi chuyển cho cty A:
Nợ TK331: 80 triệu
Có TK112

Khi chứng từ về
Nợ TK156: 80 triệu
Có TK 331: Chi tiết số tiền cho từng đối tượng

Đề nghị ký biên bản bù trừ giữa 3 bên để bù trừ công nợ:

Nợ TK331: Chi tiết số tiền cho từng đối tượng
Có TK331 (Cty A): Số tiền cty chi trả hộ
 
  • Like
Reactions: Bống_ Bống
B

Bống_ Bống

Guest
14/12/14
2
0
1
33
vâng em cảm ơn. Nếu em định khoản như thế này thì có được không ạ. Em đưa vào chi phí mua hàng ạ
a) Nợ TK 611( Ct: C 10tr, B25tr, E 15tr, A 30tr) Có TK331( Ct C, B, E, A)
b) Nợ TK 331(cty A) Có TK 112 /80tr
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA